не хочется подавать НДС к возмещению, можно ли оставить часть (в районе 1 000 000) на 19.3 и сделать запись в книгу покупок следующим периодом?
Читала, что НДС можно зачесть в течении 3 лет, но меня смущает давольно большая сумма НДСа, если потом не признают, то это будет катастрофа.....
Подскажите, пожалуйста....и если не сложно дайте ссылку на какой документ, можно сослаться при проверке.
P.S.Это был приход материалов, которые пока что, во 2 кв. остаются висеть на сч.10 и в производство не переданы, уйдут на сч.20 в 3 кв, так что и в расходы по прибыли они попадут в 3 кв.








