×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Melindachelsi Melindachelsi вне форума
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073

    Полученная счет-фактура на аванс перечисленный

    1С 7.7 (7.70.507) Сделали предоплату поставщику, поставщик выставил нам счет-фактуру на предварительную оплату. Хочу учесть эту счет-фактуру. Я так понимаю она попадет в Книгу покупок в этом квартале (как НДС, принятый к вычету), а в следующем попадет в Книгу Продаж (как восстановленный НДС, принятый к вычету с аванса), при условии отгрузки в наш адрес конечно.
    1) Подскажите, пожалуйста, на основании каких документов нужно ввести в программу эту счет-фактуру?!
    2) Программа в следующем квартале самостоятельно определит (в случае полученной отгрузки), что НДС восстановлен или нужно будет делать ручную проводку?!
    3) Если автоматически определит, то где и в какой момент я это увижу?!
    Поделиться с друзьями
    Я не волшебница... Я только учусь...

  2. #2
    izbash izbash вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    290
    присоединяюсь к вопросу, люди знающие подскажите...

  3. #3
    Melindachelsi Melindachelsi вне форума
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Ответ на первый вопрос нашла. На основании выписки: в выписке предоплату провожу по счету 60.2, и на основании Выписки (кнопка "Действия") ввожу счет-фактуру полученную.
    А вот со вторым и третьим вопросами пока в воздухе... Проверяю отслеживает ли программа.
    Я не волшебница... Я только учусь...

  4. #4
    Шмымзик Шмымзик вне форума
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    ввожу счет-фактуру полученную.
    Не забудьте поставить галочки "формировать проводки" и "включить в книгу покупок".
    2. 1С сама все сделает на сумму зачтенного аванса
    3. в книге продаж, когда будете ее заполнять за соотв. месяц.

  5. #5
    Melindachelsi Melindachelsi вне форума
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Не забудьте поставить галочки "формировать проводки" и "включить в книгу покупок".
    Галочки поставила. Проводки сформирована. В Книку покупок включено.

    1С сама все сделает на сумму зачтенного аванса
    А вот не делает. На 30.09.2009 года была предоплата 60 тысяч, 3-го октября предоплата составляла уже всего лишь 5 тысяч рублей, при этом счет на счете 76ВА никаких изменений. На конец октября предоплата 200 тысяч рублей. В какой момент происходит зачет предоплаты?! Если только в конце месяца, то такой вариант не совсем корректен, поскольку мы, например, с данным поставщиком работаем исключительно по предоплате и у нас тогда никогда не закроется сентябрьская предоплата
    Я не волшебница... Я только учусь...

  6. #6
    Шмымзик Шмымзик вне форума
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    На 30.09.2009 года была предоплата 60 тысяч,
    Счет-фактура на эту сумму был введен в программу? Это было сделано ДО того, как введены документы с зачетом аванса? Книга продаж формировалась после ввода этих документов? Я как-то по Вашему вопросу решила, что Вы буквально первый раз это делаете, притом в текущем квартале, а не в 2009г.
    Последний раз редактировалось Шмымзик; 12.07.2010 в 15:16.

  7. #7
    Melindachelsi Melindachelsi вне форума
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Счет-фактура на эту сумму был введен в программу? Я как-то по Вашему вопросу решила, что Вы буквально первый раз это делаете, притом в текущем квартале, а не в 2009г.
    Я делаю это действительно первый раз, но корректирую 3 квартал 2009 года.
    Я не волшебница... Я только учусь...

  8. #8
    Melindachelsi Melindachelsi вне форума
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Счет-фактура на эту сумму был введен в программу?
    В 3 квартал с учетом предоплатной счет-фактуры разобралась. А вот зачет ее в 4 квартале идет туго
    Я не волшебница... Я только учусь...

  9. #9
    Шмымзик Шмымзик вне форума
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    А вот зачет ее в 4 квартале идет туго
    Перепроведите документы от поставщика. Сформируйте книгу продаж.

  10. #10
    Melindachelsi Melindachelsi вне форума
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Перепроведите документы от поставщика. Сформируйте книгу продаж.
    Спасибо Вам огромное. Вы были права, надо было и документы от поставщика перепровести, а я лишь ограничивалась перепроводкой книг продаж и покупок. 76ВА "схлопнулся"
    Я не волшебница... Я только учусь...

  11. #11
    Шмымзик Шмымзик вне форума
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    Пожалуйста

  12. #12
    izbash izbash вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    290
    Спасибо большое, а скажите еще пожалуйста можно ли учетной политикой предусмотреть что НДС начисляется только по отгрузке (я конечно думаю что нельзя согласно НК, но может я что-то упустила)

  13. #13
    Шмымзик Шмымзик вне форума
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    В смысле - не хотите уплачивать НДС с полученных авансов? Так бумага все стерпит, можете и предусмотреть в учетной политике "только по отгрузке". Но от штрафов в случае чего это вас не спасет.

  14. #14
    izbash izbash вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    290
    Спасибо большое. Дело не в оплате а в оформлении док-ов, этим занимается директор.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)