Подскажите.
Снимаем объем работ. Делаю через реализацию услуг.
Проводка только делается 62-90 с минусом. А 90-68 НДС не делается.
Как выписать счет-фактуру на минус?
Спасибо заранее.
Подскажите.
Снимаем объем работ. Делаю через реализацию услуг.
Проводка только делается 62-90 с минусом. А 90-68 НДС не делается.
Как выписать счет-фактуру на минус?
Спасибо заранее.
Неужели ни у кого такого не было???
не может быть "возврата услуг",
в вашем случае должно быть перевыставление сч.ф с правильной суммой
Но мне принесли июнем 10г. КС-3 и КС-2 с минусом.
А работы выполнялись и в 2007г. и в 2008г.
Исправления по бухучёту сейчас. По налоговому - тем периодом (с пересчётом НДС,прибыли и т.п.).
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Вопрос был таков:Как выписать счет-фактуру на минус?
> Как выписать счет-фактуру на минус?
Никак. Согласно НК нет таких счетов фактур.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Тогда что делать проводки со счетом 99?
Если делаешь или 90 или 91 прибыли/убытки прошлых лет,
то на сумму НДС ведь не пойдет по оборотам?
1) Ручная проводка по НДС. (в бухучёте)
2) http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...83&postcount=5
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Ручная проводка понятно.
Т.е. оборот по НДС по сч.68 не будет сходится со сч-ф выданными и книгой продаж( она же не получается выписать)
> сходится со сч-ф выданными и книгой продаж
Вы понять опять не можете что ЭТО (книгу покупок/продаж + декларацию по НДС) надо делать в 2007(2008)ом?
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)