×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2009
    Адрес
    г.Комсомольск-на-Амуре
    Сообщений
    120

    НДС - разделы

    Здравствуйте!
    Впервый раз сдаю декларацию по НДС не нулевую. Подскажите, пожалуйста, правильно ли, что нужно зполнить разделы 1, 3 и титульный лист.
    у меня ИП на ОСНО (сдача торговой площади в сбаренду).
    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    нужно зполнить разделы 1, 3 и титульный лист
    Да.

  3. #3
    Аноним
    Гость

    сделка с нерезидентом резидента - какие разделы заполнять?

    Добрый день, клерки!

    Кто знает, подскажите, пожалуйста, правильно ли мной заполнены разделы в декларации НДС по такой сделке:

    Договор поставки товара.
    Продавец - нерезидент (филиал ин.компании), зарегистрированный в Москве по московскому адресу. Является плательщиком НДС. Цена договора оформлена в рублях, НДС в цене выделен.
    Покупатель - резидент, является плательщиком НДС.

    По этой сделке сумма перечисленного по договору НДС будет указана в разделе 3 (1) по строке 130.

    Это правильное заполнение?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    уточню, что декларацию заполняет резидент, уплативший НДС нерезиденту по договору.

    значит, раздел 3(1) и строка 130.

    правильно?

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Спасибо, Тоня, большое.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Подскажите, пожалуйста...
    НДС к возмещению .... получился - что с ним дальше делать не понимаю - возмещать не хочу... можно вычесть из НДС к уплате в след. квартале? и нужно ли что то писать по этому поводу в налоговую?
    Заране спасибо.

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    возмещать не хочу..
    Уменьшайте вычеты в декларации за 2 кв.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Тоня, а как их можно уменьшить - если НДС оплачен во 2м кв....

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Какие-то сф не включать в книгу покупок.

  11. #11
    Аноним
    Гость
    или Вы имеете в виду - уменьшить в 3 кв?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    а потом я их смогу в 3м квартале включить?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)