Здравствуйте!
Впервый раз сдаю декларацию по НДС не нулевую. Подскажите, пожалуйста, правильно ли, что нужно зполнить разделы 1, 3 и титульный лист.
у меня ИП на ОСНО (сдача торговой площади в сбаренду).
Спасибо!
Здравствуйте!
Впервый раз сдаю декларацию по НДС не нулевую. Подскажите, пожалуйста, правильно ли, что нужно зполнить разделы 1, 3 и титульный лист.
у меня ИП на ОСНО (сдача торговой площади в сбаренду).
Спасибо!
Да.нужно зполнить разделы 1, 3 и титульный лист
Добрый день, клерки!
Кто знает, подскажите, пожалуйста, правильно ли мной заполнены разделы в декларации НДС по такой сделке:
Договор поставки товара.
Продавец - нерезидент (филиал ин.компании), зарегистрированный в Москве по московскому адресу. Является плательщиком НДС. Цена договора оформлена в рублях, НДС в цене выделен.
Покупатель - резидент, является плательщиком НДС.
По этой сделке сумма перечисленного по договору НДС будет указана в разделе 3 (1) по строке 130.
Это правильное заполнение?
уточню, что декларацию заполняет резидент, уплативший НДС нерезиденту по договору.
значит, раздел 3(1) и строка 130.
правильно?
Спасибо, Тоня, большое.
Подскажите, пожалуйста...
НДС к возмещению .... получился - что с ним дальше делать не понимаю - возмещать не хочу... можно вычесть из НДС к уплате в след. квартале? и нужно ли что то писать по этому поводу в налоговую?
Заране спасибо.
Уменьшайте вычеты в декларации за 2 кв.возмещать не хочу..
Тоня, а как их можно уменьшить - если НДС оплачен во 2м кв....
Какие-то сф не включать в книгу покупок.
или Вы имеете в виду - уменьшить в 3 кв?
а потом я их смогу в 3м квартале включить?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)