×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. Клерк
    Регистрация
    29.03.2010
    Сообщений
    387

    Заезжанная..ответьте пожалуйста

    День добрый! Знаю, тема заезжана, но в поиске для себя ни чего не усмотрел. ООО на ОСНО. по 18/02 работаем. Пересмотрел весь поисковик, по вопросу списания воды.. Решил списать за счет чистой прибыли - это не обсуждается!! Один знакомый бухгалтер сказал мне, что когда я приходую воду, в документе поступление товаров и услуг нужно убрать галочку НУ. - ?? разве это правильно. Я думал что только когда я её списываю. вопросы:
    1) нужно поступление отражать в НУ?
    2) списываю воду док-ом требование-накладная?? и там же убираю галочку НУ?
    3) как быть с НДС: можно принимать к зачету??
    Спасибо!!
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Клерк.Ру > Бухгалтерия > Общая бухгалтерия > Бухучет и Налогообложение

    Если вопрос про "галочки" в какой-то программе... при чем тут бухучет?
    Best regards, Михаил

  3. Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    3) если в расходы для прибыли не принимаете, то и НДС к вычету не берете

  4. Клерк
    Регистрация
    29.03.2010
    Сообщений
    387
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Клерк.Ру > Бухгалтерия > Общая бухгалтерия > Бухучет и Налогообложение

    Если вопрос про "галочки" в какой-то программе... при чем тут бухучет?
    А разве не на основании него мы вообще работаем в программе?? Сомневаюсь, что спроси я к примеру у сисадмина, он бы мне чем-то помог!!!!!!!!!!
    программа 1С 8.1

  5. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    программа 1С
    Место для этого есть: http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=60
    Best regards, Михаил

  6. Клерк
    Регистрация
    29.03.2010
    Сообщений
    387
    Цитата Сообщение от Панта Посмотреть сообщение
    3) если в расходы для прибыли не принимаете, то и НДС к вычету не берете
    А как это сделать?? не указывать с/ф, а потом оприходовать просто воду суммой, включающей НДС. (как на упрощенке?). помогите разобраться пожалуйста

  7. Клерк
    Регистрация
    29.03.2010
    Сообщений
    387
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Место для этого есть: http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=60
    Причем здесь раздел автоматизации. Я сам разберусь с галочкой, вопрос: правильно ли её там ставить или нет. Ну как мне помогут в том разделе?? ПРАВИЛЬНО ЛИ БУДЕТ НЕ УКАЗЫВАТЬ В НУ ПРОВОДКУ Кт 60 Дт 10?

  8. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    ПРАВИЛЬНО ЛИ БУДЕТ НЕ УКАЗЫВАТЬ В НУ ПРОВОДКУ Кт 60 Дт 10?
    А чего орать-то? Цель этой "проводки" в НУ - какая? Если не знаете - не делаете, если цель известна - делаете.
    Best regards, Михаил

  9. Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    Сергей Пачолли, в 1С 8 не работаю
    Вам пишут, что по настройкам конкретной программы - в другой раздел лучше, а Вы не слышите.

  10. Клерк
    Регистрация
    29.03.2010
    Сообщений
    387
    Ответьте на #6 пожалуйста

  11. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Сергей Пачолли Посмотреть сообщение
    А как это сделать?? не указывать с/ф, а потом оприходовать просто воду суммой, включающей НДС. (как на упрощенке?). помогите разобраться пожалуйста
    не указывать сч/ф, оприходовать на 10 и 19 счет, а еще проще сразу на 20(25,26) и на 19.
    в прибыль не включаем, ндс к вычету не принимаем

  12. Клерк
    Регистрация
    29.03.2010
    Сообщений
    387
    Спасибо! Так все понял, но сумма останется висеть тогда на 19?? Так вроде? что с ней-то?

  13. Клерк
    Регистрация
    29.03.2010
    Сообщений
    387
    Почти все сделал! Ответьте ещё на один плиз. Д91.2 К 19.03 списан НДС (ручная операция в 1С на сумму НДС списанной воды), а как в НУ быть с НДС?? Ответьте пожалуйста!!!

  14. Аноним
    Гость

    Заезжанная..ответьте пожалуйста

    Мы воду списываем сразу на 91.2 не выделяя НДС, в налоговом учете на Н09 и выбираем не принимаемые для целей налогообложения

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)