Помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру.
Директор отчитался по Аванс. отчетуна сумму 548,10, в т.ч. НДС 83,61 руб.
Авансовый отчет формирует проводку Д60К71 на сумму 464,49 руб.
Далее делаю документ "услуги сторонних орг-й", кот. формирует проводки:
Д44К60 на сумму 464,49 руб.
Д19К60 на сумму 83,61 руб.
В итоге на К60 висит суммв НДС, не знаю, куда ее деть.



