×
Показано с 1 по 30 из 30

Тема: РСВ-1

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2008
    Сообщений
    149

    РСВ-1

    Добрый день!
    Помогите разобраться. РСВ-1, 1-й раздел . У меня за 1 кв. была начисленна сумма, но не уплачена по нужным реквизитам. Она была уплачена во 2-квартале. Как мне показать это в разделе 1 ??...в строке 100 (+1680руб) и в стороке 141 ???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Строка 100 = на 01.01.2010
    Строка 141 = 1 месяц = апрель 2010
    Я не волшебница... Я только учусь...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2008
    Сообщений
    149
    Цитата Сообщение от Melindachelsi Посмотреть сообщение
    Строка 100 = на 01.01.2010
    Строка 141 = 1 месяц = апрель 2010
    Спасибо я разобрался по данному вопросу.
    Скажите если в апреле (начислений) проплат не было...то пишем 0.
    человек начал работать с 1 апреля ( за апрель я оплатил в мае)

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    4,099
    Скажите если в апреле (начислений) проплат не было...то пишем 0.
    человек начал работать с 1 апреля ( за апрель я оплатил в мае)
    Если начал работать с апреля , то у вас начисление в апреле будет, перечисление в мае. А что май, июнь? Начислений не было?
    лето - это маленькая жизнь

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2008
    Сообщений
    149
    Есть еще вопрос по 5 разделу.
    При отчете за 1кв 10 года у меня приняли информацию по строке 510 -840р
    520 - 2520р
    530 - 1680р

    за полугодие...я просто копирую эти цифры?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2008
    Сообщений
    149
    Цитата Сообщение от Марина-7 Посмотреть сообщение
    Если начал работать с апреля , то у вас начисление в апреле будет, перечисление в мае. А что май, июнь? Начислений не было?
    были начисления и в мае и июне.
    получается за апрель строка 111 прописываю сумму к оплате (начисленную).
    а в 141 (уплачено) пишу о
    Верно?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    4,099
    а в 141 (уплачено) пишу о
    да , в стр. 141-143 , заполняем уплаченные взносы (апрель, май, июнь). Если ни чего не платили, ставим прочерк
    лето - это маленькая жизнь

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    4,099
    получается за апрель строка 111 прописываю сумму к оплате (начисленную).
    111 стр- начисление апрель
    112 стр. -начисление май
    113 стр.- начисление июнь

    СТРОКА 114- итог этих строк
    лето - это маленькая жизнь

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2008
    Сообщений
    149
    Цитата Сообщение от Марина-7 Посмотреть сообщение
    111 стр- начисление апрель
    112 стр. -начисление май
    113 стр.- начисление июнь

    СТРОКА 114- итог этих строк

    Спасибо все сделал.

    Подскажите по 5 разделу
    Есть еще вопрос по 5 разделу.
    При отчете за 1кв 10 года у меня приняли информацию по строке 510 -840р
    520 - 2520р
    530 - 1680р

    за полугодие...я просто копирую эти цифры?

  10. #10
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    если ничего не изменилось - копируете. а зачем вы так странно заплатили? Был долг 840, а вы туда еще лишними 1680 заплатили? или где-то ошиблись?
    Почему-то я Вам верю...

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2008
    Сообщений
    149
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    если ничего не изменилось - копируете. а зачем вы так странно заплатили? Был долг 840, а вы туда еще лишними 1680 заплатили? или где-то ошиблись?
    У меня остался экземпляр РСВ там так написано... но по сути это не правильно т.к. я в январе заплатил 840 за декабрь. это мой долг тут я согласен. Но от куда переплата я не понял.... по отчету за 2009 начисленно за 2009г 3360р оплатил в 2009 2520....
    Вот думаю, что писать..

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    раздел 5 если долг на 31.12.2009г. был 840 и вы заплатили 840, то
    стр 510 +840
    стр 520 840
    стр 530 0
    Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Подскажите! ОСНО, в РСВ-1 начислено за 3-й месяц попадают непонятные суммы. Смотрю по начисленным налогам с ФОТ, там суммы другие. Что не так? Куда глянуть, чтобы проверить? У нас 3 работника в штате, из них 1 пособие до 1,5 лет.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    у меня последнее начисление пособия облагает программа налогами, как это исправить?

  15. #15
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Вы действительно уверены, что волшебное слово "программа" определит ответ на вопрос?

  16. #16
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    у меня последнее начисление пособия облагает программа налогами, как это исправить?
    Боюсь, что это вы "заставили" программу "налогообложить" пособие
    Я не волшебница... Я только учусь...

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    а как исправить? подскажите, начислено с ФОТ цифры правильные стоят. В карточке учета страх.вз. тоже все правильно (начислений налогов нет на пособие)

  18. #18
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    тяжёлый случай...

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    4,099
    а как исправить? подскажите, начислено с ФОТ цифры правильные стоят
    вы объясните сначала в какой программе работаете .
    лето - это маленькая жизнь

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    1с 77, релиз 515

  21. #21
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    случай лишнего начисления взносов на код 0000 при проводке 69.1-70 в месяце присутствия также и зарплаты по коду 2000 детально рассмотрен в разделе "1С" форума

  22. #22
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    1с 77, релиз 515
    А вы точно налоги в 1С:Бухгалтерия считаете, а не переносите из Камина?!
    Я не волшебница... Я только учусь...

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    4,099
    Винокурова Юлия, всё просто, можно в самом расчёте исправить ручками . Пособие - в не подлежащие налогообл. , далее сообразите.
    лето - это маленькая жизнь

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    в самом расчете - это понятно. Хочется, чтобы формировало правильно. В строке 210, не подлеж.налогообл. сумма стоит

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    4,099
    в самом расчете - это понятно. Хочется, чтобы формировало правильно. В строке 210, не подлеж.налогообл. сумма стоит
    тогда смотрите "начисление" пособия. Может у вас там код неверно заполнен .
    лето - это маленькая жизнь

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    проверила код-0000, налоги не начислять

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    4,099
    Винокурова Юлия, на форуме уже обсуждалась такая же ситуация с кодом. Почитайте.
    лето - это маленькая жизнь

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    найти бы ее

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    4,099
    Винокурова Юлия, http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=351392
    лето - это маленькая жизнь

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    СПАСИБО, ОГРОМНОЕ!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)