×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. Клерк
    Регистрация
    23.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    254

    Командировочные

    Подскажите, пожалуйста, в авансовом отчете за комадировку сотрудник предоставил документы по оплате за проживание в гостинице - кассовый чек и товарный чек, где расписано "проживание в гостинице 3 суток Х 1200 руб.=3600 руб." Можно ли на эту сумму уменьшить НОБ по прибыли или должен быть обязательно счет гостиницы по форме "3Г"?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    15.10.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    419
    Товарный чек - это конечно круто.
    Письмо УМНС России по г. Москве № 26-12/54542

  3. Клерк
    Регистрация
    23.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    254
    Цитата Сообщение от Wepeer
    Письмо УМНС России по г. Москве № 26-12/54542
    Спасибо за ссылку на письмо. Прочитала. Но все-таки, письма УМНС не носят законодательный характер, тем более они сплошь и рядом противоречат друг другу. Как бы вы поступили на моем месте? Считать эти расходы документально неподтвержденными и удержать НДФЛ с сотрудника?

  4. Клерк
    Регистрация
    15.10.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    419
    НДФЛ удерживать бы не стал, все-таки документы об оплате гостиницы присутствуют, т.е. документально подтверждены. А вот прибыль бы на эти суммы уменьшать бы стал.

  5. Клерк
    Регистрация
    23.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    254
    Цитата Сообщение от Wepeer
    прибыль бы на эти суммы уменьшать бы стал.
    Ты наверное имел ввиду "прибыль на эти суммы уменьшать бы не стал".

  6. Клерк
    Регистрация
    15.10.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    419
    Угу

  7. Клерк Аватар для kaso
    Регистрация
    17.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,041
    НВЛ, вообще-то товарный чек на то и ТОВАРНЫЙ, чтобы его по товарам выдавать. А гостиница хотя бы счет сделать может?
    А вообще, сделайте от нее счет-фактуру, попросите подписать... или сами подпишите за них (да, подлог, но вряд ли подписи компании из другого города кто-то проверять будет).

    P.S. И квитанцию к ПКО никто не отменял...

  8. Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    А вообще, сделайте от нее счет-фактуру, попросите подписать...
    Ну да, еще раз в командировку смотайтесь или сотрудника пошлите...

  9. Клерк
    Регистрация
    23.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    254
    Спасибо большое всем. Счет-фактуру я рисовать все-таки не буду, так как в ней придется выдумывать адрес. Мы зачеркнули наименование "товарный чек", написали "счет", дописали в этом "счете-товарном чеке" (не отличить) ФИО сотрудника, который проживал в гостинице. И в принципе все реквизиты первичного документа соблюдены.

  10. Клерк Аватар для kaso
    Регистрация
    17.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,041
    А вообще, сделайте от нее счет-фактуру, попросите подписать...
    Ну да, еще раз в командировку смотайтесь или сотрудника пошлите...
    Зачем мотаться? Есть ведь факс/e-mail, а оригинал - почтой (ну с маркой, в конверте )

  11. Клерк
    Регистрация
    23.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    254
    Цитата Сообщение от kaso
    Есть ведь факс/e-mail
    А где его взять тот-то факс/e-mail? У нас кроме тов. чека и чека ККМ ничего нет. Можно, конечно, поднапрячься, узнать телефон справочной в том городе, через справочную найти по названию тел. той гостиницы и т.д. Но думаю, что не стоит.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)