×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    254

    Командировочные

    Подскажите, пожалуйста, в авансовом отчете за комадировку сотрудник предоставил документы по оплате за проживание в гостинице - кассовый чек и товарный чек, где расписано "проживание в гостинице 3 суток Х 1200 руб.=3600 руб." Можно ли на эту сумму уменьшить НОБ по прибыли или должен быть обязательно счет гостиницы по форме "3Г"?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    419
    Товарный чек - это конечно круто.
    Письмо УМНС России по г. Москве № 26-12/54542

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    254
    Цитата Сообщение от Wepeer
    Письмо УМНС России по г. Москве № 26-12/54542
    Спасибо за ссылку на письмо. Прочитала. Но все-таки, письма УМНС не носят законодательный характер, тем более они сплошь и рядом противоречат друг другу. Как бы вы поступили на моем месте? Считать эти расходы документально неподтвержденными и удержать НДФЛ с сотрудника?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    419
    НДФЛ удерживать бы не стал, все-таки документы об оплате гостиницы присутствуют, т.е. документально подтверждены. А вот прибыль бы на эти суммы уменьшать бы стал.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    254
    Цитата Сообщение от Wepeer
    прибыль бы на эти суммы уменьшать бы стал.
    Ты наверное имел ввиду "прибыль на эти суммы уменьшать бы не стал".

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    419
    Угу

  7. #7
    Клерк Аватар для kaso
    Регистрация
    17.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,041
    НВЛ, вообще-то товарный чек на то и ТОВАРНЫЙ, чтобы его по товарам выдавать. А гостиница хотя бы счет сделать может?
    А вообще, сделайте от нее счет-фактуру, попросите подписать... или сами подпишите за них (да, подлог, но вряд ли подписи компании из другого города кто-то проверять будет).

    P.S. И квитанцию к ПКО никто не отменял...

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    А вообще, сделайте от нее счет-фактуру, попросите подписать...
    Ну да, еще раз в командировку смотайтесь или сотрудника пошлите...

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    254
    Спасибо большое всем. Счет-фактуру я рисовать все-таки не буду, так как в ней придется выдумывать адрес. Мы зачеркнули наименование "товарный чек", написали "счет", дописали в этом "счете-товарном чеке" (не отличить) ФИО сотрудника, который проживал в гостинице. И в принципе все реквизиты первичного документа соблюдены.

  10. #10
    Клерк Аватар для kaso
    Регистрация
    17.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,041
    А вообще, сделайте от нее счет-фактуру, попросите подписать...
    Ну да, еще раз в командировку смотайтесь или сотрудника пошлите...
    Зачем мотаться? Есть ведь факс/e-mail, а оригинал - почтой (ну с маркой, в конверте )

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    254
    Цитата Сообщение от kaso
    Есть ведь факс/e-mail
    А где его взять тот-то факс/e-mail? У нас кроме тов. чека и чека ККМ ничего нет. Можно, конечно, поднапрячься, узнать телефон справочной в том городе, через справочную найти по названию тел. той гостиницы и т.д. Но думаю, что не стоит.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)