×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 40 из 40
  1. #31
    Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    да 3 графа
    плохо, когда не знаешь, а еще и забудешь....

  2. #32
    Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    а реализацию экспорт правильно во 2 графу?
    плохо, когда не знаешь, а еще и забудешь....

  3. #33
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да.

  4. #34
    Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    Тоня, спасибо Вам. Огромное Спасибо. Очень вам благодарна за помощь...не знаю где ее можно выразить, поэтому выражаю здесь). Вы так спокойно отвечали на все ...как я понимаю мои тупые вопросы)
    плохо, когда не знаешь, а еще и забудешь....

  5. #35
    Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    Тоня, подскажите пожалуйста, когда сдавала НДС мне инспектр сказала про какую то программу возмещения ндс налогоплательщика, которую надо в течении месяца им принести, я так понимаю на эл носителе, не подскажите где ее найти??

    и еще второй вопрос: при экспорте, я налог на прибыль рассчитываю в обычном порядке?Транспортные расходы которые относятся к экспорту тоже идут в расходы?
    плохо, когда не знаешь, а еще и забудешь....

  6. #36
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    не подскажите где ее найти??
    На гнивце посмотрите. "Возмещение НДС: Налогоплательщик" называется.
    которую надо в течении месяца им принести
    Ну это они бредят, вы им вообще не обязаны ее нести, тем более в какие-либо сроки.
    я налог на прибыль рассчитываю в обычном порядке?
    Да.
    Транспортные расходы которые относятся к экспорту тоже идут в расходы?
    Идут.

  7. #37
    Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    Тоня, скажите, я подавала декларацию за 3 кв импорт, реализация была на 460 руб в июле, а оплата , вернее предоплата была еще в июне 230 руб, мне сегодня из налоговой позвонили и сказаи что надо бы ло показывать реализацию только на оплаченную сумму, да?т.е на 230 руб. Оставшая оплата была на 200 руб в октябре, теперь я подаю уточненку за 3 кв и не показываю импорт в 4 разделе, а в 4 кв покажу на оплаченную часть?это правильно?
    плохо, когда не знаешь, а еще и забудешь....

  8. #38
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    надо бы ло показывать реализацию только на оплаченную сумму, да?т.е на 230 руб
    Да, у вас же выписка на 30.09. только на 230 руб.
    теперь я подаю уточненку за 3 кв и не показываю импорт в 4 разделе
    Можете не показывать, заявить все 430 в 4 кв., в можете отразить налоговую базу в размере 230. Решать вам.

  9. #39
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2005
    Сообщений
    660
    по начальным вопросам я подумал что продавец с Бишкека, хорошо что разобрались.

  10. #40
    Клерк Аватар для Таня 27
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    да ошиблась написала импорт,был то экспорт)) Тоня,спасибо.
    плохо, когда не знаешь, а еще и забудешь....

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)