×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. Клерк
    Регистрация
    24.04.2009
    Сообщений
    38

    Заполнение декларация НДС при УСН

    Помогите, пожалуйста, с заполнение декларации по НДС. Применяем УСн 6%. Впервые выставили с-ф с выделенным НДС. Теперь возникли вопросы по заполнению декларации по данному налогу.

    - 15 июня получили предоплату за работу на сумму 108560-00, в т.ч. НДС 16560-00
    - 30 июня был составлен акт по вып.работам + с/ф на сумму 362110-15, в т.ч НДС 55237,14

    Какие строки надо заполнить в разделе 3 декларации?
    Поделиться с друзьями

  2. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    010, 120, 230
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  3. Клерк
    Регистрация
    24.04.2009
    Сообщений
    38
    А в разделе 1 заполняется в моем случае строка 030 или 040?
    Пытаюсь заполнить в Налогоплательщике ЮЛ, после внесения данных в раздел 3 автоматически заполняется строка 040, хотя вроде согл. ссылки на п,5 ст.173 НК РФ итог должен быть в строке 030.

    И созрел еще один вопрос. Если у нас больше не будет выставленных счетов-фактур больше не надо сдавать декларации в следующих кварталах или надо будет носить нулевые отчеты до конца года?

  4. Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    не надо сдавать декларации в следующих кварталах
    Творю, но за последствия не...

  5. Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Вам раздел 3 заполнять не надо. Просто сразу ставите сумму к уплате в стр. 030 Раздела 1.
    Приказ Минфина РФ от 15.10.2009 N 104н
    При выставлении покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога организациями и индивидуальными предпринимателями, не являющимися налогоплательщиками налога в связи с переходом на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с главой 26.1 Кодекса или на упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 Кодекса, а также на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с главой 26.3 Кодекса, представляются титульный лист и раздел 1 декларации, раздел 3 декларации не заполняется и не представляется.
    Творю, но за последствия не...

  6. Клерк
    Регистрация
    24.04.2009
    Сообщений
    38
    Спасибо за помощь!

  7. Клерк
    Регистрация
    24.04.2009
    Сообщений
    38
    Добрый день! Подниму темку и опять обращаюсь с тем же вопросом. Применяем УСН (дох-расх) занимаемся торговлей. Выставили счет-фактуру с выделенным НДС . Программа 1С 8.2. автоматически заполнила в декларации по НДС за 1 квартал след.разделы 1, 3, 8, 12. Не пропущены ли какие-либо разделы, которые тоже нужно заполнить в нашем случае?

  8. Клерк
    Регистрация
    17.11.2005
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    412
    Из порядка заполнения декларации :"При выставлении покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога индивидуальными предпринимателями, не являющимися налогоплательщиками налога в связи с переходом на УСН в соответствии с главой 26.2 Кодекса, на систему налогообложения в виде ЕНВД в соответствии с главой 26.3 Кодекса - представляются титульный лист и раздел 1 декларации.
    По строке 030 отражается сумма налога, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Кодекса, которая подлежит уплате в бюджет (до 25 числа) в соответствии с порядком, определенным пунктом 4 статьи 174 Кодекса. Сумма налога, указанная по строке 030, не отражается в разделе 3 декларации и не участвует в расчете показателей по строкам 040 и 050."
    И еще надо заполнить 12 раздел.

  9. Клерк
    Регистрация
    24.04.2009
    Сообщений
    38
    ВетаС, спасибо. Я ошиблась в сообщении выше. В 1С заполнился раздел 9, а не 8. Получается раздел 9 (по выставл.счетам-фактурам) заполнять не нужно?

  10. Клерк
    Регистрация
    28.02.2007
    Сообщений
    403
    а если мы выставляли счета фактуры (просят организации) с суммой без ндс ,надо сдавать декларации?

  11. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Нет

  12. Клерк
    Регистрация
    28.02.2007
    Сообщений
    403
    скажите пожалуйста,с 01.01.15 перешли на упрощенку,но в январе нам оплатили по декабскому счету с ндс -составлять декларацию?

  13. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,676
    Цитата Сообщение от vesnas Посмотреть сообщение
    с 01.01.15 перешли на упрощенку,но в январе нам оплатили по декабскому счету с ндс -составлять декларацию?
    Если счетов-фактур не выписывали, то не надо

  14. Клерк
    Регистрация
    28.02.2007
    Сообщений
    403
    в последние числа декабря прошла сверка выставили счёт фактуру от 30.12.14 и в январе они нам оплатили долг с НДС ...(попали)....теперь составлять декларацию и платить налог?

  15. Клерк
    Регистрация
    28.02.2007
    Сообщений
    403
    пояснение: сумма эта прошла по декларации в 4 квартале ,т.к сч-фактура от 30.12.14 (по отгрузке) но оплатили в январе....значит я ничего не должна сдавать?

  16. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,676
    Цитата Сообщение от vesnas Посмотреть сообщение
    сумма эта прошла по декларации в 4 квартале ,т.к сч-фактура от 30.12.14 (по отгрузке) но оплатили в январе....значит я ничего не должна сдавать?
    Конечно, не должны, у вас реализация еще при ОСНО прошла, эти оплаты в 2015 ни под какие налоги не попадают

  17. Клерк
    Регистрация
    28.02.2007
    Сообщений
    403
    спасибо

  18. Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Сообщений
    172
    Помогите, пожалуйста. Мы на УСН (Д-Р). Провели одну реализацию с НДС в 1 кв. 2015. При формировании Декларации в 1С заполняется Раздел 9 и Раздел 12. Как сделать, чтобы книга продаж не формировалась? И, соответственно, Раздел 9 не заполнялся. Налоговая не принимает Декларацию (пишет, что ошибка).

  19. Клерк Аватар для Lenorka
    Регистрация
    02.02.2010
    Сообщений
    144
    Добрый вечер уважаемые клерки!
    Снова подниму тему заполнения декларации по НДС упрощенцами.
    Ситуация такая: Пришло требование из налоговой о сдаче уточненной декларации т.к. она заполнена с ошибками. Позвонила в налоговую уточнила. Налоговики утверждают что необходимо заполнить раздел 3 и еще что-то.
    Декларация за 3-й квартал 2015г. сдана ИП который находится на УСН. В отчетном периоде этот ИП был посредником по договору комиссии (комитент на ОСНО), а также продал свой товар с НДС и выставил счет-фактуру.
    В декларации были заполнены:
    Раздел 1 (стр.010,020,030), Раздел 10, 11, и 12.
    Я так понимаю 3 раздел в моем случае заполнять не нужно. Может я что-то упустила?

  20. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Да, Вы не должны представлять раздел 3.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)