Добрый день!
Помогите, плз, разобраться.
У нас экспорт в РБ, только. Не успеваю получить оригинал заявления по мартовской реализации. Значит, до 20 июля я отправляю уточненку за I кв. 2010 с заполненным разделом 6, где заполняются графы 2, 3, 4 по стр. 1010403. В I кв. у нас возмещение, и налога к уплате с учетом уточненки не будет, пеней не будет, а сумма к возмещению уменьшится на разницу (НДС - вычет).
А вот что будет по итогам III кв.? Сторнирую запись с начислением НДС и восстанавливаю вычеты? Вычеты отражаю в 4-м разделе а сторнированный-начисленный НДС куда?
Пожалуйста, помогите, никак не разберусь.

