×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Аноним
    Гость

    неподтвержденный экспорт: для тех кто в танке

    Добрый день!
    Помогите, плз, разобраться.
    У нас экспорт в РБ, только. Не успеваю получить оригинал заявления по мартовской реализации. Значит, до 20 июля я отправляю уточненку за I кв. 2010 с заполненным разделом 6, где заполняются графы 2, 3, 4 по стр. 1010403. В I кв. у нас возмещение, и налога к уплате с учетом уточненки не будет, пеней не будет, а сумма к возмещению уменьшится на разницу (НДС - вычет).
    А вот что будет по итогам III кв.? Сторнирую запись с начислением НДС и восстанавливаю вычеты? Вычеты отражаю в 4-м разделе а сторнированный-начисленный НДС куда?
    Пожалуйста, помогите, никак не разберусь.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Сторнирую запись с начислением НДС и восстанавливаю вычеты?
    Да.
    Вычеты отражаю в 4-м разделе а сторнированный-начисленный НДС куда?
    Туда же.4 и 5 графы.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Ой! Ну, конечно!
    Тоня, в который раз выручаете. Спасибо огромное!

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Думала, что разобралась. Ан нет, вопросы остались!
    Если в марте был экспорт в Беларусь, по которому не успели собрать пакет доков - в июне выписываю сама себе сч/ф с начислением НДС. А вот какой проводкой его начислить, чтобы не трогать 90 счет?
    Можно 76,5 - 68,2?
    Оформляю доп. лист книги продаж июнем за 1-й квартал. Подшивать этот доп. лист нужно к 1-му кварталу. Ко второму не нужно?
    Заранее простите за глупые вопросы.

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    в июне выписываю сама себе сч/ф с начислением НДС
    Не надо, у вас уже есть с/ф со ставкой 0%. Просто регите его в доплисте книги продаж в колонке 18%.
    А вот какой проводкой его начислить
    91 68
    Подшивать этот доп. лист нужно к 1-му кварталу
    Да. И на основании всей этой подшивки заполнять уточненку.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Спасибо, Тоня!
    А ничего, что в 1-м квартале на 68,2 не будет никаких изменений, а за 2-й квартал 68,2 не сойдется с декларацией?

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А вы задним числом и не можете вносить корректировки в БУ в любом случае.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Спасибо, успокоили!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)