Здравствуйте, извините, если такая тема была.
У меня вмененка, при поступлении товара выделяется НДС и висит на 19.3, правомерно ли вручную сделать проводку К19.3 Д90.1? И можно ли сделать ее одну за весь квартал?
(как технически сделать так, чтобы он сразу включался в себестоимость товара, пока не знаю ((( )




