×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2004
    Сообщений
    220

    Вопрос НДС к зачёту

    Нам в апреле, мае и июне были оказаны услуги, а оплату мы произвели только в сентябре, как принять НДС к Зачёту
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,482
    надо было в сентябре, но если вы этого не сделали, примите НДС к вычету в октябре, мотивировав это отсутствием правильно оформленных счетов-фактур на сентябрь месяц.

  3. #3
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    Что имеется в виду: какие нужны документы, проводки, записи в книге покупок?
    А кому сейчас легко?!

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    254
    При наличии с-фактур с выделенным НДС - принимаете к вычету в сентябре Д68/НДС К19.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2004
    Сообщений
    220
    а как это отражается проводками, т.е то что мы НДС приняли к зачёту

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2004
    Сообщений
    220
    а у нас вычит расчитывается в процентном соотношении, т.к мы инвестиционная компания, и поэтому я же не могу все суммы ндс списать с 19 на 68

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2004
    Сообщений
    15
    Не вычет расчитывается в процентном отношении, а входной НДС по операциям облагаемым и необлагаемым НДС, т.е. в апреле, мае и июне вы должны были по Дт 19 сч отразить сумму "входного" НДС пропорционально выручке, а к зачету взять, в сентябре.

    , с Уважением
    Ольга

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)