После взаимозачетов 2007-2008 гг. остался висеть НДС на 19 сч. Наши покупатели не хотят нам перечислять, мы, соответственно, тоже.
Можно ли найти выход из ситуации без перечислений?
1. С теми, с кем не работаем сейчас: списать дебиторку, в т.ч. НДС на расходы, кредиторку, в т.ч. НДС, на доходы, НДС с 19 сч. на расходы.
2. С кем продолжаем работать: сделать зачет однородных требований (Дт 60 Кт 62), а НДС с 19 сч. просто потихоньку включить в вычеты? Декла по НДС при этом, конечно, к уплате...
Делал ли кто-нибудь ЭТО?![]()



только трехлетний срок не проспите....