×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк Аватар для Irina_A
    Регистрация
    04.10.2002
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    598

    Возмещаемые расходы

    Допустим наша компания является дилером некой компании. Для того, что начать продажу товара этой компании нам необходимо произвести некие расходы по подготовке торговой площади, дополнительные ревизиты изготовить и установить на этой площади. По договору с некой организацией нам все это изготавливают и устанавливают, выставляют счета на оплату и мы их оплачиваем. Но по договору с компанией-поставщиком товаров такие услуги нам возмещают, но точной суммы в договоре изначально нет, расходы возмещаются потом дополнительно. Каким образом мне учитывать такие затраты? Какие документы необходимо оформить? Какие проводки следует сделать?
    Поделиться с друзьями
    Желаю всем удачи!

  2. #2
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    Если нет определенности, то затраты лучше учитывать обычным порядком: на 44 счете. Возможно, какой-то реквизит будет основным средством - тогда на 01. А сумму возмещения включить в доходы. По-моему, это будет обычной выручкой. Что-то вроде услуги по продвижению продукции поставщика.
    А кому сейчас легко?!

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    16.09.2004
    Сообщений
    96
    У меня подобная ситуация. Поставщик возмещает часть наших расходов на рекламу и пр, по договору это происходит один - два раза в год.
    Все ставим на 44 счет,в общем порядке, (Д44,19 К76,60)....затем формируем отчет, высылаем поставщику, получаемую от него сумму учитываем как доходы.
    В какой форме происходит возмещение расходов? Иногда поставщик нам делает значительную скидку на свой товар...

  4. #4
    Клерк Аватар для Irina_A
    Регистрация
    04.10.2002
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    598
    Всем спасибо большое! Значит придется делать реализацию...
    А если нам ж.д.станция выставляет ж.д.расходы за доставку товара, а мы потом эти расходы перевыставляем покупателю. Это таким же образом учитывать?
    Желаю всем удачи!

  5. #5
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    Нет. Это разные вещи.
    А кому сейчас легко?!

  6. #6
    Клерк Аватар для Irina_A
    Регистрация
    04.10.2002
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    598
    Rh, а в этом случае как учитывать?
    Желаю всем удачи!

  7. #7
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    Д62/покупатель К60/дорога. Расходы однозначно осуществляются в интересах покупателя, поэтому будет возмещение в смысле ст.1001 ГК.
    А кому сейчас легко?!

  8. #8
    Клерк Аватар для Irina_A
    Регистрация
    04.10.2002
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    598
    Rh, каким образом я сделаю такие проводки? Вель поставщик выставляет нам сч.ф. на ж.д.услуги. Мы их оплачиваем. Потом перевыставляем покупателю в сч.ф. вместе с продукцией. У нас получается выручка. может быть эти ж.д. приходовать в учете как услуги и потом их реализовывать без наценки?
    Желаю всем удачи!

  9. #9
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    У нас получается выручка.
    Есть логическая связь "выручка - счет-фактура", но не наоборот. Вы можете и комиссионный товар продавать - что тогда? Вообще, много раз эта тема обсуждалась - сверьтесь с поиском.
    А кому сейчас легко?!

  10. #10
    Клерк Аватар для Irina_A
    Регистрация
    04.10.2002
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    598
    Rh, хорошо, попытаюсь что-нибудь найти.
    Спасибо за поддержку!
    Желаю всем удачи!

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    Irina_A, я бы сказал, что есть общее правило - если вы посредник - то все "возмещаемые" на счета расчетов. Если вы принимаете все риски на себя - тогда "возмещаемые" на затраты и "компенсация их" через реализацию.
    С уважением.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)