Что-то я запуталась окончательно. Если в прошлом кв. НДС с перечисленных авансов не включили в декларацию, то в этом квартале придерживаться той же схемы? или можно включать НДС в декларацию и уменьшить налог?
И извиняюсь, что не туда, но вдруг подскажут. 1С 7.7.517 Если снять галки в с/ф и не включать в книгу покупок за прошлый квартал, то в этом квартале НДС с отгруженных за этот аванс товаров не попадет в книгу продаж?


