Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно? Нам Швеция предоставила неисключительную лицензию на музыку 14.06.2010г. Мы оплачиваем им за музыку в июле, и перечисляем одновременно удержанный НДС в бюджет. Вопрос вот в чем:
1.когда мы должны исчислить этот НДС и отразить в декларации (книге продаж) - на момент оплаты (июль) или на момент предоставления этой лицензии (июнь)? Правильно ли я понимаю, что отразить его нужно в книге продаж именно на момент оплаты( т.е. в июле), т.к. до этого не возникает объект налогообложения?
2. на 19 счете на конец периода по Дт зависает сумма НДС при проведении акта оказания услуг сторонней организации по покупке лицензии - так и должно быть?
Буду признательна за любую помощь.


Ответить с цитированием
