×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    29.03.2010
    Сообщений
    387

    Не могу разобраться с некоторыми позициями в балансе

    Привет. Составляю баланс. Работаю в 1С 8.1 последнее обновление. Программа рассчитала сама, есть результат. Не могу разобраться с некоторыми позициями, а именно стр. 240 и 241. В стр 241 вставляет 1*142*696,76р. а в ОСВ другое (см. вложение) . ЛикБез по составлению баланса говорит: сумма, которая указывается в строке 241, рассчитывается следующим образом - "К дебетовому сальдо субсчета «Задолженность покупателей и заказчиков со сроком погашения менее 12 месяцев» счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» прибавляется дебетовое сальдо субсчета «Задолженность разных дебиторов со сроком погашения менее 12 месяцев» счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Затем из полученной суммы вычитается кредитовое сальдо субсчета «Резервы по сомнительным долгам со срокам погашения менее 12 месяцев» счета 63 «Резервы по сомнительным долгам»."
    Вот здесь не пойму, с 62 счёта я беру получается только дебетовый остаток по 62,01, а 62,02 вообще в учет не беру?? так что ли?
    Ответьте, будьте добры!! спасибо
    Вложения Вложения
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Сергей Пачолли; 19.07.2010 в 15:35.

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    а 62,02 вообще в учет не беру??
    62.02 - кредиторская задолженность, в пассиве должно быть
    И вы б красноту убрали..

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    29.03.2010
    Сообщений
    387
    И вы б красноту убрали..
    а как? я даже не знаю как она появилась?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Перекинуть с 62.01 на 62.02, например
    По Ленвенту, например, у вас по обоим субсчетам краснота. Взаимозачет не делали? Может там ошибка

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    А по ВИАЛАРУ Вы похоже выручку отразили на 387969 руб, а денюжки пришли на 1000 больше, эту 1000 надо на 62.02. отразить. По ЛЕНВЕНТУ- заново перепроведите документы по поступлению денюжек и по выручке. ИМХО.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Ой, да Вам по многим контрагентам надо перепровести документы по оплате. Одни и те же суммы по одному и тому же контрагенту по одним и тем же договорам отражены по Д62 и К 62 счета.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    29.03.2010
    Сообщений
    387
    Сделал групповое перепроведение, помогло. Все правильно теперь!
    Спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)