Дорогие клерки, подскажите новичку. Кучу всего перечитала и в голове каша...подскажите, плиз!
Ситуация: у нас новая фирма, зарегистрирована с 30.03.10., основной режим налогообложения, НДС 10%(детские товары). Во втором квартале получены авансы от покупателей и были проплаты за хоз.товары, аренду и проч.
Программы пока нет, все вручную веду. Правильно ли я понимаю, что за 2 квартал я должна взять: сумму НДС авансов полученных -сумму НДС оплаченного=НДС за 2 квартал. А к уплате сумму НДС за 2 квартал/3 и плачу эту сумму 20 числа ежемесячно?

Ответить с цитированием
