×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. Аноним
    Гость

    Генподрядные?

    Помогите разобраться, Как правильно отражаются генподрядные:
    перечислить деньги подрядчику за минусом 5% или деньги перечисляются в полном объеме, затем выставляется сч-ф на генподрядную сумму?
    как же НДС? никогда не сталкивалась с этим моментом, договор из-за этого не подписываем.
    Поделиться с друзьями

  2. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    1. Порядок взаиморасчетов может быть любым.
    2. Услуги генподряда оформляются как обычно - акт и с/ф. Если генподрядчик на ОСНО естественно уплачивается со стоимости услуг НДС.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  3. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Вы генподрядчик, я правильно понял?
    Оказываете услуги субчику.
    приняли от него работы
    Д20 К60
    Д19 К60
    Д68 К19
    Выставили акт на генуслуги
    Д62 К90
    Д90 К68
    Д90 К26
    Дальше как решили с этим субчиком
    Если зачет
    Д60 К62
    Есди деньгами рассчитываетесь
    Д51 К62
    Д60 К51
    с каждым из субчиков договариваетесь отдельно

  4. Аноним
    Гость
    Cпасибо, все поняно!

  5. лампочка11
    Гость
    скажите,а если мы субподрядчики. как оприходовать генуслуги подрядчика в наш адрес? 20/60?

  6. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Ага

  7. лампочка11
    Гость
    спасибо

  8. Аноним
    Гость
    Добрый День! Мы субподрядчики. Оформили КС-2,3 генподрядчику на выполненные работы и получили от него Акт и счет-фактуру на услуги генподряда. Ждем оплаты. Как они нам должны перечислить правильно? Сумму по КС-2 с удержанием генподрядных или сумму по акту?

  9. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Как договоритесь.

  10. Клерк
    Регистрация
    05.08.2008
    Сообщений
    580
    Добрый день, подскажите пожалуйста, мы Субподрядчики на ОСНО
    получили аванс от Заказчика за работы. В договоре % за генподрядные услуги (составляется отдельным актом за услуги Заказчиком,далее взаимозачет)
    первую часть работ выполнили, зачли только часть аванса от Заказчика, НДС за ранее оплаченный аванс, приняли к вычету, и начислили по актам.
    Теперь делаю корректировку задолженности с 60.1 на 62.2(авансы) (или на 62.1?-по нему сальдо нет) счет
    Если бы не было аванса за работы, то понятно, а как быть в нашем случае?
    получается если задолженность по услугам генподряда перенесу на 62.2, нужно это отразить в книге продаж, восстановить часть ранее зачтенного аванса на сумму генподрядных услуг..т.е начислить на сумму генподряда снова НДС?
    или можно по другому отразить такую операцию?

  11. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Вероятно вопрос про 1С. Тогда надо там и спрашивать.

  12. Клерк
    Регистрация
    05.08.2008
    Сообщений
    580
    значит сумму услуг нужно перенести на 62.2 и начислить НДС.(просто ранее если не было аванса за работы услуги генподрядчика переносила на 62.1 и не было никаких корректировок в с НДС).

  13. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Я даже не понимаю, что вы спрашиваете, помню что в 1С есть дурацкий перевод 62.1-62.2 и корректировка задолженности, но давно в ней не работаю и без базы перед глазами ничего не скажу

  14. Клерк
    Регистрация
    05.08.2008
    Сообщений
    580
    Я спрашиваю про НДС(62.2 это авансы, если если перенести сумму генподрядных услуг с 60.1,которые были выставлены после акта КС-2 на реализацию, значит нужно и восстановить сумму НДС)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)