Подскажите мне пожалуйста. Обнаружила ошибку в 1-м квартале 2010 по НДС, выписала сч.ф. на аванс лишнюю. В апреле сформировав книгу покупок внесла вручную (1С 7.7) эту счет фактуру. Смотрю он появилась в доп. листе но 1-го квартала. Что сейчас делать ? подавать уточненку по НДС за 1-й кв ?
И ещё, почему то сумма НДС не списалась со счета 76АВ.
Я впервые столкнулась с доп. листом, помогите пожалуйста.



