Такой вопрос. Есть в налоговой по прибыли такой Лист 02 (продолжение). В этом листе указываются сумма начисленных платежей за налоговый период, например полугодие. За 1 квартал ежемесячные платежи (налог) были. А за второй - 0. Т.е. налог по прибыли - 0.
Не совсем понятно, что я показываю в 220 и 230 строках. Я так понимаю, что просто тупо считаю начисленные налоги в ФБ и РБ за полугодие? Или нет?
И надо что-то показывать в строках 280 и 281? Ведь за 2 квартал прибыли нет, значит сумма налога едет к уменьшению? Какие суммы я тогда пишу в строках 280 и 281? Или не пишу?
Правильно я думаю?![]()



