Подскажите пожалуйста как быть! Директор принес счета - фактуры, накладные и кассовые чеки на материалы с датами - май 2009г, ноябрь 2009г, март 2010 г.
Я сейчас должна:
1. переделать все декларации по НДС - 2 и 4 квартал 2009 г и 1 квартал 2010 г.?
2. исправить счета именно в тех месяцах, за которые получены документы:71,10....естественно и налог на прибыль пересчитать........
А нельзя мне учесть и кассовые чеки и счета - фактуры именно сейчас? июлем например? по распоряжению директора наримеррррр???????

