×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    запоздалые счета - фактуры.......

    Подскажите пожалуйста как быть! Директор принес счета - фактуры, накладные и кассовые чеки на материалы с датами - май 2009г, ноябрь 2009г, март 2010 г.

    Я сейчас должна:
    1. переделать все декларации по НДС - 2 и 4 квартал 2009 г и 1 квартал 2010 г.?
    2. исправить счета именно в тех месяцах, за которые получены документы:71,10....естественно и налог на прибыль пересчитать........

    А нельзя мне учесть и кассовые чеки и счета - фактуры именно сейчас? июлем например? по распоряжению директора наримеррррр???????
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    1. Не должна
    2. Кто так учил делать?

    Можно.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Аноним
    Гость
    потому что всё "по отгрузке" учитывается.
    бухгалтерский учет ведется "в ручную", как подумаю сколько бланков переписывать - мне плохо становится....
    подскажите пожалуйста как можно "по проще" всё это сделать? не переписывая кучу бумажек?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    А нельзя мне учесть и кассовые чеки и счета - фактуры именно сейчас? июлем например? по распоряжению директора наримеррррр???????
    Ну ведь ответил ведь:
    Можно.
    Best regards, Михаил

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)