Скажите, пожалуйста, есть ли какое-то нововведние в НК по поводу того, что с 2010 года разрешается списание расходов провести, например, в 3 квартале, если даже документы от 1 квартала?
Скажите, пожалуйста, есть ли какое-то нововведние в НК по поводу того, что с 2010 года разрешается списание расходов провести, например, в 3 квартале, если даже документы от 1 квартала?



НК-54-1 абз. 3
Best regards, Михаил
там же про доходы?
Последний раз редактировалось Елена Владимировна Ч; 22.07.2010 в 10:17.
не понимаю
Я в принципе не вижу особого затруднения принять расходы 1 кв в 3-м, ведь это 1 налоговый период! верно?
Но клиенты никак не хотят. Документы наши у них завалялись в ящике....



Где "там же"? Ну хоть цитируйте что ли...
Best regards, Михаил
3. Остальные налогоплательщики - физические лица исчисляют налоговую базу на основе получаемых в установленных случаях от организаций и (или) физических лиц сведений о суммах выплаченных им доходов, об объектах налогообложения, а также данных собственного учета полученных доходов, объектов налогообложения, осуществляемого по произвольным формам.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)



Не "п. 3", а "п. 1 абзац 3"!
Последний раз редактировалось mvf; 22.07.2010 в 10:30.
Best regards, Михаил
Но ведь это не нововведение с 2010 года?



Именно оно: Федеральным законом от 26 ноября 2008 г. N 224-ФЗ в пункт 1 статьи 54 настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2010 г.
Best regards, Михаил
ах вот оно что! плохо я с базой документов работаю! спасибо вам!
Получается, следую этому абзацу, мы и сами можем убрать с 1 квартала свой доход и расход по нему и перенести на 3 кв (если это привело к излишней уплате налога в 1 кв) , чтобы для клиента сделать нормально, раз он не хочет принимать документы 1 кварталом. А к НДС базе это тоже относится?
ах вот оно что! плохо я с базой документов работаю! спасибо вам!
Получается, следую этому абзацу, мы и сами можем убрать с 1 квартала свой доход и расход по нему и перенести на 3 кв (если это привело к излишней уплате налога в 1 кв) , чтобы для клиента сделать нормально, раз он не хочет принимать документы 1 кварталом. А к НДС базе это тоже относится?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)