Ситуация следующая: оплатили счет поставщика
Дт 60.2 – Кт 51 – 7 000
Дт Н04 - 7 000 отражен расход
Дт Н02.2 – 7 000 принят расход
Затем выясняется, что в оплаченном счете неправильно указаны реквизиты, деньги возвращаются в банк. При возврате денег на расчетный счет Дт Н04 автоматически сторнируется на сумму возврата, а вот что делать с уже принятыми расходами? Только ручной операцией или это как-то решается?![]()



