×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк Аватар для _Анастасия_
    Регистрация
    23.07.2010
    Сообщений
    50

    Вопрос Учет несущественных разниц при расчетах с контрагентами!

    Добрый день!
    При полном взаиморасчете с контрагентами бывают такие ситуации, когда остается несущественные разницы от 0,1 копейки до 10 рублей, которые я списываю на счет 91.01/02 субконто "несущественные разницы". И теперь при расчете налога на прибыль у меня возник вопрос- как учитываются эти разницы при расчете налога на прибыль? И правильно ли я, с точки зрения б/у учитывала эти разницы?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    как учитываются
    Никак. Игнорируются.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Сообщений
    55
    как учитываются эти разницы при расчете налога на прибыль?
    если срок исковой давности не истек, то никак.

    И правильно ли я, с точки зрения б/у учитывала эти разницы?
    списываете на 91. главное сделайте акт инвентаризации задолженности, бух. справку и приказ на списание.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    акт инвентаризации задолженности, бух. справку и приказ на списание
    из-за
    0,1 копейки до 10 рублей
    ?
    Бумага дороже стОит...


    _Анастасия_, нет у нас "0,1 копейки".
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Клерк Аватар для _Анастасия_
    Регистрация
    23.07.2010
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Никак. Игнорируются.
    Т.е возникают разницы?

  6. #6
    Клерк Аватар для _Анастасия_
    Регистрация
    23.07.2010
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    из-за
    ?
    Бумага дороже стОит...


    _Анастасия_, нет у нас "0,1 копейки".
    В бухгалтерии должно быть все четко!! просто как-то некрасиво получается. а так хочется. чтобы обороточка красивая была...

  7. #7
    Клерк Аватар для _Анастасия_
    Регистрация
    23.07.2010
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от ilsy Посмотреть сообщение
    если срок исковой давности не истек, то никак.


    списываете на 91. главное сделайте акт инвентаризации задолженности, бух. справку и приказ на списание.
    Я списываю не просроченную задолженность. а текущую. Допустим. получили материал. оплатили. но возникли 3 копейки....

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Т.е возникают разницы?
    По ПБУ-18? Да.
    Best regards, Михаил

  9. #9
    Клерк Аватар для _Анастасия_
    Регистрация
    23.07.2010
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    По ПБУ-18? Да.
    Прошу прошение. но не могли бы вы немного детальнее аргументировать возникновение разниц....

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Сообщений
    55
    Бумага дороже стОит...
    Согласна. Но хотя бы приказ сделать надо.

  11. #11
    Клерк Аватар для _Анастасия_
    Регистрация
    23.07.2010
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    По ПБУ-18? Да.
    Аргументируйте плиииииззз!!!

  12. #12
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    _Анастасия_, чем?
    Раз у тебя отсутствует понятие расходы в бухгалтерском и налоговом учёте
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)