×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Sunnyyyyyy Sunnyyyyyy вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2010
    Сообщений
    269

    Помогите новичку

    В 1С:8 не проводит Продажа-"Реализация товаров и услуг". Пишет, что не списаны товары, счет учета 41.01. Как мне списать эти товары?

    Первоначально, я купила материал у одного подрядчика и передала его другому для изготовления товара (оформила документами М-4 и М-15). Потом этот подрядчик мне отгрузил товар и я его уже продала клиенту (как раз продажа клиенту и не проводится). Что делать, помогите, пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    я его уже продала
    а на каокм счете он у вас числиться, навряд ли на 41?.
    передала его другому для изготовления товара
    точнее продукции, счет 43
    Творю, но за последствия не...

  3. #3
    Sunnyyyyyy Sunnyyyyyy вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2010
    Сообщений
    269
    Точно они у меня на счету 41. Я сейчас их перевела на счет 43, но 1С опять не дает провести реализацию товаров и услуг (пишет, что не списан товар со счет 43). На какой вообще надо счет отнести эти товары, чтобы они списались?
    У меня 1С.8: упрощенка.

  4. #4
    zhenya17 zhenya17 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2009
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    785
    Товар должен списываться с того же счёта, на который он приходуется.

  5. #5
    Sunnyyyyyy Sunnyyyyyy вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2010
    Сообщений
    269
    я так и делала, но все равно не получается. в чем может быть ошибка?

  6. #6
    zhenya17 zhenya17 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2009
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    785
    Трудно сказать, нужно смотреть по отчётам, в каком месте у вас не то с остатками. Проверьте ещё раз всю цепочку, а особенно тот момент, что поступление товара сделано раньше по времени, чем его продажа.
    Если всё правильно оформлено, то ошибки не будет.

  7. #7
    Ташик777 Ташик777 вне форума
    Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,941
    может не совсем по теме... бывает, что продается еще не поступивший (документов нету..) товар, а мне надо видеть и долг покупателя и минус на 41 счете. я просто убираю галочку налоговый учет, потом, когда все документы приходят, я ее ставлю. (правда так и не поняла - для чего она нужна - но, пусть будет )
    С уважением, Наталия

  8. #8
    zhenya17 zhenya17 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2009
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    785
    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    может не совсем по теме... бывает, что продается еще не поступивший (документов нету..) товар, а мне надо видеть и долг покупателя и минус на 41 счете. я просто убираю галочку налоговый учет, потом, когда все документы приходят, я ее ставлю. (правда так и не поняла - для чего она нужна - но, пусть будет )
    Наталья, галочка налогового учёта никак не повлияет на бухгалтерскую оборотку по 41 счёту
    По налоговому учёту формируются различные налоговые регистры, например, для последующего формирования налога на прибыль или КУДиР. Если вы налоговую отчётность просчитываете по бухгалтерской оборотке и сдаёте вручную, то вам можно не напрягать себя и программу ведением налогового учёта, и уж тем более лишними операциями "поставить-снять галочку". А лучше всего - настроить налоговый учёт и формировать нужную отчётность в 1С. Экономит время

  9. #9
    Ташик777 Ташик777 вне форума
    Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,941
    да нет, я доверяю налоговой отчетности 1Са - один месяц не поленилась и проверила все руками)) снимаю галочку для того, чтобы "сразу списались товары" и встал долг покупателю. потому как при отсутствии товара она реализацию не проведет. в 7ке убирала галочку "контроль отрицательных остатков", в 8ке - такую галочку не нашла.. а операции "поставить-снять" галочку и вовсе не лишние - придется правильно ставить приход и с/с спишется правильно. раз в месяц для этого выделить время совсем нетрудно.
    С уважением, Наталия

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)