×
Показано с 1 по 10 из 10

Тема: НДС

  1. Аноним
    Гость

    НДС

    Здравствуйте. У нас УСН доход-расход. Подскажите, у меня в оборотке по 19 счету болтается НДС по приоббретенным ценостям. Он же должен списываться, я правильно мыслю?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Да.
    Best regards, Михаил

  3. Аноним
    Гость
    На 91, я правильно понимаю? А в программе это вручную надо делать?

  4. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    а откуда он у вас там появился и когда?
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  5. Аноним
    Гость
    мы приобреталь товары, в документах поставщика была выделена сумма НДС. Входящий НДС шел на 19 счет...

  6. Аноним
    Гость
    и так за весь период существования фирмы....мы что-то не верно делали?

  7. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    а что вы сразу его в стоимости товара не учли? У вас все время была УСН?
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  8. Аноним
    Гость
    Да, УСН всегда была...я тут новый бух, вот смотрю-разбираюсь что и как....опыта у меня маловато...вот и возникают вопросы...Я так понимаю, что вручную проводки надо будет теперь сделать? Подскажите, как правильно?

  9. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Я так понимаю, что вручную проводки надо будет теперь сделать?
    по остаткам - конечно, на 91. А новый товар лучше сразу приходовать на 41 с НДС.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  10. Аноним
    Гость
    FM, большое спасибо за консультацию.
    По остатку на 19 я должна сделать "Операции введенные вручную" Дт91 Кт 19?

    Все ввела, по оборотке 19 закрылся, а если я формирую "Анализ состояния налогового учета по УСН" ничего не изменилось, но ведь эти расходы относятся к уменьшающим налоговую базу...я что-то не так сделала?

    Подскажите, кто знает, пожалуйста. Очень надо((
    Последний раз редактировалось Andyko; 26.07.2010 в 17:30.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)