×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Аноним
    Гость

    декларация по НДС

    подскажите пожалуйста- в декларации по НДС где отразить сумму полученного аванса-в строке 050 (18/118) , илив строке 070? или и там , и там. Если только в 070 строке, то НДС не увеличивается , а вроде как должен...
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,809
    А строка 50 при чем? Это Реализация предприятия в целом как промышленного комплекса. Авансы - в 70й. Проверьте, не отключен ли у вас автоматический расчет ячеек в Настройках. И срок сдачи НДС - 20 июля.

  3. Клерк
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    74
    ситуация: за кв только НДС входящий, реализации не было. Как это будет выглядеть в декларации? К возмещению?

  4. Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Сообщений
    745
    Как это будет выглядеть в декларации? К возмещению?
    да. но в этом случае готовьтесь к спорам с налоговиками. даже если у вас есть все документы подтверждающие вычет.
    Все люди как люди... а я королева!!!

  5. Клерк
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    74
    _YA_, может тогда нулевую сдавать декларацию, а к вычету показать в след квартале? Тогда оформить сч.ф. датой след. квартала? Или так не делается......

  6. Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Сообщений
    745
    суть в том, что по мнению налоговиков нельзя принять вычет не имея объекта налогообложения (по этой теме было также письмо Минфина).
    поэтому если не готовы доказывать, что имели право на вычет, то лучше этот НДС принять к вычету в следующем квартале
    Все люди как люди... а я королева!!!

  7. Клерк
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    74
    датой поступления уже нового квартала?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)