подскажите пожалуйста- в декларации по НДС где отразить сумму полученного аванса-в строке 050 (18/118) , илив строке 070? или и там , и там. Если только в 070 строке, то НДС не увеличивается , а вроде как должен...
подскажите пожалуйста- в декларации по НДС где отразить сумму полученного аванса-в строке 050 (18/118) , илив строке 070? или и там , и там. Если только в 070 строке, то НДС не увеличивается , а вроде как должен...
А строка 50 при чем? Это Реализация предприятия в целом как промышленного комплекса. Авансы - в 70й. Проверьте, не отключен ли у вас автоматический расчет ячеек в Настройках. И срок сдачи НДС - 20 июля.
ситуация: за кв только НДС входящий, реализации не было. Как это будет выглядеть в декларации? К возмещению?
да. но в этом случае готовьтесь к спорам с налоговиками. даже если у вас есть все документы подтверждающие вычет.Как это будет выглядеть в декларации? К возмещению?
Все люди как люди... а я королева!!!
_YA_, может тогда нулевую сдавать декларацию, а к вычету показать в след квартале? Тогда оформить сч.ф. датой след. квартала? Или так не делается......
суть в том, что по мнению налоговиков нельзя принять вычет не имея объекта налогообложения (по этой теме было также письмо Минфина).
поэтому если не готовы доказывать, что имели право на вычет, то лучше этот НДС принять к вычету в следующем квартале
Все люди как люди... а я королева!!!
датой поступления уже нового квартала?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)