×
Показано с 1 по 24 из 24
  1. #1
    Научусь и сделаю
    Гость

    Как поступить с убытком

    Доброе время суток. Не могу разобраться правильно или нет. У нас фирма не работает, просто платим аренду, комиссию банка. В конце года весь убыток отнесла на сч. 84....а вот в конце месяца как поступать?
    Делаю сл. проводки:
    1. Дт. 90.8
    Кт. 60.1 Отношу всю комиссию отношу на расходы
    2. Т.к. конец месяца показываю арендную плату
    - Д.т. 44.1
    Кт. 60.1 Сумма без НДС
    - Дт. 19.3
    Кт. 60.1 НДС
    3. Теперь аренду и комиссии
    Дт. 84.2
    Кт. 99.1 Как убыток тек. периода
    4. И в конце
    Дт. 99.1
    Кт. 90.9 Закрытие месяца....
    Подскажите, плиз, правильно так делать или сч. 84 можно применять только при закрытии года?
    Заранее спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    1. Дт. 90.8
    Кт. 60.1 Отношу всю комиссию отношу на расходы
    Проводка по комиссии банка 91.2 - 76; 76 -51
    Дт. 84.2
    Кт. 99.1 Как убыток тек. периода
    Это только 31 декабря

  3. #3
    Vykavy Vykavy вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    14
    Январь, спасибо. Скажите, а разве нельзя взаимоотношения с банком показывать на сч. 60? банк оказывает мне услуги, за это мы ему платим...
    А как мне поступать с расходами в конце месяца?
    Бывшая "Научусь и сделаю". Зарегистрировалась...

  4. #4
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    а разве нельзя взаимоотношения с банком показывать на сч. 60?
    Банки считаются прочими дебиторами/кредиторами и оказываеют прочие услуги (поэтому традиционно 76 и 91 счета)
    А как мне поступать с расходами в конце месяца?
    90 - 44
    99 - 90
    99 - 91

  5. #5
    Vykavy Vykavy вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    14
    Спасибо большое. Еще мааленький вопрос. мне просто начать правильно относить на сч. 76 или исправить предыдущие периоды сделать сторно все исправить...тогда баланс же поменяется...

  6. #6
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    мне просто начать правильно относить на сч. 76 или исправить предыдущие периоды сделать сторно все исправить...
    ИМХО, старое смысла нет править

  7. #7
    Vykavy Vykavy вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    14
    Январь, спасибо Вам огромное!!!!!! пошла правильно бух. учет вести))))

  8. #8
    Vykavy Vykavy вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    14
    Нет, есть еще вопрос...а комиссию с сч. 76 тоже на 90 убираю?

  9. #9
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    а комиссию с сч. 76 тоже на 90 убираю?
    Комиссию банка? 91.2 - 76 - начисление

  10. #10
    Vykavy Vykavy вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    14
    Январь, СПАСИБО!
    Вы уж извините, еще вопрос...Аренда у меня идет по сч.
    Дт. 44
    Кт. 60....
    В конце месяца делаю сл.
    Дт. 90
    Кт. 44.....сдесь у меня возникла проблема с субсчетом сч. 90...и почему нельзя отнести на сч. 91?...ссори за глупые вопросы...
    Последний раз редактировалось Vykavy; 26.07.2010 в 13:32.

  11. #11
    Vykavy Vykavy вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    14
    По поводу разницы 90 и 91 счетов поняла, а вот с субсчетом так и не разберусь...90.2 или 90.9?

  12. #12
    Vykavy Vykavy вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    14
    Отнесла на сч. 90.8 как управленческие расходы

  13. #13
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Отнесла на сч. 90.8 как управленческие расходы
    Аренда офиса? Да, управленческие

  14. #14
    Vykavy Vykavy вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    14
    Январь, спасибо Вам большое за помощь, терпение и науку

  15. #15
    Vykavy Vykavy вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    14
    По ходу пьесы появился еще вопрос...а если в течении полугода на сч. 90 весел остаток...чем это грозит? год был закрыт неверно...и еще вопрос...что теперь с этим делать?

  16. #16
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    а если в течении полугода на сч. 90 весел остаток...чем это грозит?
    Ничем ужасным. Баланс то сдавали?
    что теперь с этим делать?
    Закрыть

  17. #17
    Vykavy Vykavy вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    14
    да, сдавали...т.е. я просто сегодняшним днем отношу все на 99 сч....в конце года убыток был отнесен на сч. 84...но как то странно получилось, что на сч. 90 остались висеть цифирки...и на 84...
    и еще вот что никак понять не могу.....руками делаю проводку: Дт.90 Кт. 44
    потом с 90 на 99...у меня 90.8...управленческие...автоматом делаю закрытие месяца...получаю что с 90.9 на 99 все уходит...запуталась....и в итоге у меня по оборотке получается Кт. 90.9 и Дт. 99 на одну и ту же сумму...
    Последний раз редактировалось Vykavy; 26.07.2010 в 14:46.

  18. #18
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    но как то странно получилось, что на сч. 90 остались висеть цифирки...и на 84...
    По субсчетам 90-го или в целом по 90 остаток?

  19. #19
    Vykavy Vykavy вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    14
    вот что получается: сальдо на конец периода....по Дт. сч. 84 и Дт. 90.8 и Кт. 90.9 и все на одну сумму...я кажется поняла в чем проблема...в конце месяца относились суммы на 84 счет...только вот со сч. 90.9 понять ничего не могу...если сч. 44 закрывается на 90.8, а программа делает проводку при закрытии месяца Дт. 99 Кт. 90.9... и на ту же сумму что и на 90.8 Должен же оставаться отсаток на сч. 84 и на сч. 99, пока этот остаток не перенесен будет на сч. 84...в конце года (если все правильно поняла). Как же все исправить? а вот со сч. 90.9 так ничего и не поняла....
    Последний раз редактировалось Vykavy; 26.07.2010 в 15:05.

  20. #20
    Vykavy Vykavy вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    14
    Я идиотка...все поняла...ссори

  21. #21
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    в конце месяца относились суммы на 84 счет...
    На 84 что-то должно попадать 1 раз в год, 31 декабря при реформации баланса, тогда же закрываются субсчета по 90, 91, 99

  22. #22
    Vykavy Vykavy вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    14
    так, если я все поняла правильно то: сч. 84 и 99 закрываю в конце года 31-го декабря...сч. 90 и 91 тоже в конце года? а в конце каждого месяца? я же тоже сч. 910 и 91 закрываю....и если в 1-ом квартале в конце месяца суммы относились на 84-ый счет....так оставляю..не правлю...баланс то уже сдан...правильно?

  23. #23
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    сч. 90 и 91 тоже в конце года? а в конце каждого месяца?
    Ежемесячно
    90.9 - 99.1 или 99.1 -90.9
    91.9 - 99.1 или 99.1 - 91.9
    В конце года
    90.1 - 90.9
    90.9 - 90.2...90.8
    91.1 - 91.9; 91.9 - 91.2
    99.1 - 99.2
    84 - 99.1 или 99.1 - 84

  24. #24
    Vykavy Vykavy вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    14
    Январь, Вы просто супер, спасибо огромное!!!!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)