×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 31
  1. #1
    Ви Ви вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2006
    Адрес
    Обнинск
    Сообщений
    269

    Непонятное "конечное сальдо" по 52 счету

    Подскажите, плиз!!! Делаю анализ сч.52 по субконто (у меня счет мультивалютный) и вижу, что по всем строкам проходящие по ним суммы попадают (помимо строки "обороты") еще и в "конечное сальдо", причем там, где списание средств со счета - показываются красным. Это что за ерунда такая?

    P.S. В целом итоговый остаток по счету идет, но эти "конечные сальдо" копятся и копятся.......???????
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    переоценка валютного остатка не выполнена.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  3. #3
    Ви Ви вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2006
    Адрес
    Обнинск
    Сообщений
    269
    Извините, может я чего-то не понимаю, но при чем тут переоценка? Переоценивается конечное сальдо, а не обороты.....

  4. #4
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    это нормально для любого оборотного субконто... гляньте признак (об.) для второго субконто 52-го счёта "Движение денежных средств"...

    оборотное субконто в методологии 1С - это субконто, по которому есть только итоги по обороту и нет итогов по сальдо... это придумано для того, чтобы закрывать субконто одной проводкой - как правило по пустому субконто...

    гляньте, например, как закрываются одной проводкой 90-е счета и субсчета

    поэтому никогда не делайте карточку счёта по оборотному субконто - никакого смысла она не несёт...

  5. #5
    Ви Ви вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2006
    Адрес
    Обнинск
    Сообщений
    269
    Спасибо! Но все равно не понимаю! Вот смотрю для сравнения 51 счет (у нас их тоже 2) - так там нормально все показывает по каждому счету - без всякой красноты и только обороты за выбранный период.......

  6. #6
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Переоценка выполняется в некоторых конфигурациях на каждую дату, или на каждую операцию по вал.счету. вот вам и минуса в оборотах.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  7. #7
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Ви, может всё-таки глянете проводку по переоценке и увидите, что второе субконто пустое <...> ?

    при переоценке не происходит движение денежных средств

    второй раз: не ищите смысла в карточке счёта по оборотному субконто

  8. #8
    Ви Ви вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2006
    Адрес
    Обнинск
    Сообщений
    269
    Я не делаю переоценку ежедневно. Только на конец отчетного периода. Она тут вообще непричем! Там видны только обороты - причем сами обороты черным, а потом они почему то попадают в "конечное сальдо", но уже красным......

  9. #9
    Ви Ви вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2006
    Адрес
    Обнинск
    Сообщений
    269
    И потом, мне то как раз и надо, чтобы никакого движения не происходило, а у меня оно, получается, происходит.......Но это же не 90 и не 91 счета!!!

  10. #10
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    прикрепите отчет, а то вас Х. поймешь.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  11. #11
    avrojkova avrojkova вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.03.2010
    Сообщений
    161
    Я не делаю переоценку ежедневно.
    Переоценка делается при каждом движении денежных средств на сч. 52 (автоматически) и на конец месяца (док. Закрытие месяца). Красного сальдо быть не должно, попробуйте перепровести документы по сч. 52 и закрытие месяца.

  12. #12
    Ви Ви вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2006
    Адрес
    Обнинск
    Сообщений
    269
    Цитата Сообщение от avrojkova Посмотреть сообщение
    Переоценка делается при каждом движении денежных средств на сч. 52 (автоматически) и на конец месяца (док. Закрытие месяца). Красного сальдо быть не должно, попробуйте перепровести документы по сч. 52 и закрытие месяца.
    Я исключила 52 счет из автоматически переоцениваемых счетов. В конце месяца просто вручную переоцениваю остаток по счету. И еще раз повторюсь: это - не суммы переоценки! Это - обороты по счету, которые почему то попадают в конечное сальдо, причем красным.

  13. #13
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    крепите свою карточку в экселевском формате

  14. #14
    avrojkova avrojkova вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.03.2010
    Сообщений
    161
    Это - обороты по счету, которые почему то попадают в конечное сальдо, причем красным
    Обороты по счету какие? Поступление средств Дт 52, оплата Кт 52? Если проводки делаются в разные дни, по разным курсам и у Вас отключена переоценка сч. 52 (если честно, я впервые такое встречаю и это прямое нарушение ПБУ 3/2006) то вполне может и красное появиться.

  15. #15
    Ви Ви вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2006
    Адрес
    Обнинск
    Сообщений
    269
    Вот, пожалуйста, прилагаю наглядно то, о чем спрашиваю.
    Вложения Вложения

  16. #16
    Ви Ви вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2006
    Адрес
    Обнинск
    Сообщений
    269
    Цитата Сообщение от avrojkova Посмотреть сообщение
    Обороты по счету какие? Поступление средств Дт 52, оплата Кт 52? Если проводки делаются в разные дни, по разным курсам и у Вас отключена переоценка сч. 52 (если честно, я впервые такое встречаю и это прямое нарушение ПБУ 3/2006) то вполне может и красное появиться.
    Позвольте, какое же тут нарушение? Согласно данному ПБУ:
    "7. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

    Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, может производиться, кроме того, по мере изменения курса.
    Однако это не значит, что я обязана его производить. Разве не так?

    8. Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости перечисленных в пункте 7 настоящего Положения активов и обязательств в рубли производится по курсу, действующему на отчетную дату.
    Что, собственно, я и делаю. Остаток по счету переоцениваю на последнее число месяца отчетного периода

    Поправьте меня, если я в чем-то неправа. Я в этом новичок, поэтому буду рада выслушать и чему-то поучиться

  17. #17
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    озвучьте конфигурацию и релиз

  18. #18
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    А не буду я открывать файл майкрософтовский. нет у меня антивиря.
    p.s. Вы это умышленно пытаетесь доказать программе свою правоту, не учитывая ее методические особенности?
    в разных конфигурациях п.7 реализован по-разному.
    в БП, например, переоценка на дату операции и на отчетную дату.
    в УПП/КА на каждую дату переоценка.
    Вопросы "Почему" не обсуждаю, что есть, то есть.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  19. #19
    avrojkova avrojkova вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.03.2010
    Сообщений
    161
    должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату
    Вы сами написали ДОЛЖЕН производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. А Вы делаете только на отчетную дату и раз вручную, то не факт что верно.

  20. #20
    1C_rvoicer 1C_rvoicer вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.09.2005
    Сообщений
    89

    Выберите способ использования справочника "ДДС"

    Цитата Сообщение от Ви Посмотреть сообщение
    Вот, пожалуйста, прилагаю наглядно то, о чем спрашиваю.
    Надо при анализе абстрагироваться от детализации по статьям ДДС
    У Вас операции в корреспонденции со счетом 52 отражаются по разным статьям ДДС, т.к. каждую операцию Вы пожелали дополнительно детализировать определенной статьёй ДДС. Соответсвенно, из-за это у Вас появляется отрицательное входящее сальдо по операциям списания ДС со счета 52...
    Можно пойти другим путем, когда отдельная статья ДДС ассоциируется с группой проводок по кредиту и дебету 52. Тогда, как говорят бухгалтера, у Вас обороты по счету 52 в разрезе всех аналитик будут "схлопываться".

  21. #21
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    раз есть сальды по ДДС, то какой-то враг изменил признак оборотности для второго субконто на 52-ом в конфигураторе в ПС (плане счетов)...

  22. #22
    avrojkova avrojkova вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.03.2010
    Сообщений
    161
    раз есть сальды по ДДС, то какой-то враг изменил признак оборотности для второго субконто на 52-ом в конфигураторе в ПС (плане счетов)...
    Абсолютно согласна с Вами.

  23. #23
    Ви Ви вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2006
    Адрес
    Обнинск
    Сообщений
    269
    Граждане дорогие, ну и как мне теперь этот признак оборотности исправить?
    P.S. 1С7.7 (7.70.504)

  24. #24
    Ви Ви вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2006
    Адрес
    Обнинск
    Сообщений
    269
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    А не буду я открывать файл майкрософтовский. нет у меня антивиря.....
    .
    У меня он есть, так что не переживайте

  25. #25
    avrojkova avrojkova вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.03.2010
    Сообщений
    161
    Граждане дорогие, ну и как мне теперь этот признак оборотности исправить?
    P.S. 1С7.7 (7.70.504)
    В конфигураторе. Меню "Конфигурация"- Планы счетов- Основной. Открываете к 52 счету субконто "Движение денежных средств"- ставите галочку "Только обороты".

  26. #26
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Цитата Сообщение от Ви Посмотреть сообщение
    Граждане дорогие, ну и как мне теперь этот признак оборотности исправить?
    P.S. 1С7.7 (7.70.504)
    Для начала найти того, кто так сделал, Посмотреть пристально в глаза и Двинуть с ноги.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  27. #27
    Ви Ви вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2006
    Адрес
    Обнинск
    Сообщений
    269
    Цитата Сообщение от avrojkova Посмотреть сообщение
    В конфигураторе. Меню "Конфигурация"- Планы счетов- Основной. Открываете к 52 счету субконто "Движение денежных средств"- ставите галочку "Только обороты".
    СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ!!! ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
    Также благодарю всех, принявших участие в обсуждении данного вопроса!

    Уважаемая avrojkova, если нетрудно, проверьте меня, пожалуйста, все же насчет переоценки, а то я читала-читала и запуталась......
    Вот например:
    1. 18.04. пришли деньги на валютный счет - 1000 дол.
    2. В этот же день оплатили поставщику - 800 дол.
    3. Остаток - 200 дол.
    Этот остаток я переоцениваю только на конец отчетного периода, т.е. на 30.06. (ну либо можно на конец месяца (30.04., 31.05) + на конец отч. периода (30.06))
    Аванс 800 дол. не переоцениваю (согласно ПБУ), так?
    В июне получили товар. Я его приходую по курсу, действующему на день поступления, так? Насколько я поняла, курсовая разница здесь будет учитываться только в НУ (или в БУ тоже)?

  28. #28
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    господа, однако... нельзя учить пользователя залезать в ПС... спинным мозгом чую, что резервную копию базы не сделали...

    раз кто-то снимал оборотность ДДС - значит ему было нужно сальдо... например, финдиру для анализа...

  29. #29
    Ви Ви вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2006
    Адрес
    Обнинск
    Сообщений
    269
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    господа, однако... нельзя учить пользователя залезать в ПС... спинным мозгом чую, что резервную копию базы не сделали...

    раз кто-то снимал оборотность ДДС - значит ему было нужно сальдо... например, финдиру для анализа...
    Мозг Вас не подводит )) Но кроме меня, никому это сальдо больше не нужно, это я Вам точно говорю (причины раскрыть не могу, просто поверьте на слово). Но за беспокойство - спасибки!

  30. #30
    avrojkova avrojkova вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.03.2010
    Сообщений
    161
    Этот остаток я переоцениваю только на конец отчетного периода, т.е. на 30.06. (ну либо можно на конец месяца (30.04., 31.05) + на конец отч. периода (30.06))
    На конец каждого месяца 30.04., 31.05, 30.06.
    Аванс 800 дол. не переоцениваю (согласно ПБУ), так?
    и в БУ и в НУ.
    В июне получили товар. Я его приходую по курсу, действующему на день поступления, так? Насколько я поняла, курсовая разница здесь будет учитываться только в НУ (или в БУ тоже)?
    По этому вопросу- вариантов 2, писать очень долго, посмотрите тему, вот ссылка http://forum.klerk.ru/showthread.php...8&goto=newpost Там правда про 1С Бухгалтерию 8, но я думаю в 7-ке тоже самое сделано.
    Последний раз редактировалось avrojkova; 02.08.2010 в 08:07.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)