×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 33
  1. Клерк
    Регистрация
    21.05.2010
    Сообщений
    242

    Раздельный НДС при разных ставках.

    Подскажите, пожалуйста....

    Реализуем услуги по ставкам 18% и 0%, обязательно ли вести раздельный учет НДС? В ст 170 НК, сказано, что раздельный учет обязателен :
    налогоплательщикам, осуществляющим как облагаемые налогом, так и освобождаемые от налогообложения операции:
    У нас же все операции облагаются НДС.
    Поделиться с друзьями

  2. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    см. п.10 ст. 165 НК РФ.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  3. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В ст 170 НК, сказано, что раздельный учет обязателен :
    Не смотрите туда, вас эта статья не касается.

  4. Клерк
    Регистрация
    21.05.2010
    Сообщений
    242
    Посмотрела 165, я так понимаю, что можно прописать в УП и не применять раздельный учет?

    Меня интересуют общехоз-е расходы, обязательно ли мне НДС по ним делить? Очень не хочется......

    Не смотрите туда, вас эта статья не касается.
    Не касается, потому что у нас все облагается НДС?

    СПАСИБО ВСЕМ))))

  5. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    я так понимаю, что можно прописать в УП и не применять раздельный учет?
    нет. вы должны в УП утвердить механизм определения сумм НДС, приходящихся на экспорт, в том числе и по о/х расходам...
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  6. Клерк
    Регистрация
    21.05.2010
    Сообщений
    242
    А можно как-нибудь грамотно прописать в УП, чтоб не делить о/х расходы, мелочевку эту... раз в пол года канцелярия, да технику какую-нибудь купим

    Прямые расходы на услуги, реализуемые по ставке 0, у нас тоже без НДС. Так неохота ( сташно) на камералку нарываться из-за возмещения...

  7. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    А можно как-нибудь грамотно прописать в УП, чтоб не делить о/х расходы, мелочевку эту...
    можно наверно...
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  8. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А можно как-нибудь грамотно прописать в УП, чтоб не делить о/х расходы, мелочевку эту.
    Доля 18% выручки в общей большая?

  9. Клерк
    Регистрация
    21.05.2010
    Сообщений
    242
    Доля 18% выручки примерно 65-75% в квартал.

  10. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ну и укажите в УП, что при доле 18% выручки свыше 60% весь входной НДС по ОХЗ без распределения заявляется в 3 раздел на общих основаниях (ТРУ получены, с/ф есть, используются в деят-ти, облагаемой НДС)

  11. Аноним
    Гость
    Доля выручки с18% НДС - 65-75% - значит доля выручки с НДС 0% - 25-35% - Вы обязаны вести раздельный учет! ( Можно не вести если доля выручки по ставке 0% не более 5%)

  12. Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,941
    я тоже где то читала, что можно весь НДС с услуг ставить на внутренний рынок, за исключением услуг непосредственно относящихся к экспорту - типа услуг брокеров, ну и банка - там же можно отследить когда они берут за валюту. и конечно еще ваш входной НДС для экспорта
    С уважением, Наталия

  13. Клерк
    Регистрация
    21.05.2010
    Сообщений
    242
    Тоня, спасибо большое, облегчили жизнь.....


    Доля выручки с18% НДС - 65-75% - значит доля выручки с НДС 0% - 25-35% - Вы обязаны вести раздельный учет! ( Можно не вести если доля выручки по ставке 0% не более 5%)
    По-моему, это относится к облагаемой и необлагаемой деятельности...

    я тоже где то читала, что можно весь НДС с услуг ставить на внутренний рынок,
    А не подскажите где? Чтоб уж наверняка

    Спасибо))))

  14. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы обязаны вести раздельный учет! ( Можно не вести если доля выручки по ставке 0% не более 5%)
    Так однозначно? Для начала хотя бы статью укажите, из которой сей умный вывод следует.

  15. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А не подскажите где? Чтоб уж наверняка
    Наверняка это НК, а не коменты "независимых консультантов" и письма ведомств. А ссылку на нужное место в НК вам привел FM еще во 2 посте.

  16. Аноним
    Гость
    абз.9 п.4 ст 170 НК -как раз про 5%

  17. Клерк
    Регистрация
    21.05.2010
    Сообщений
    242
    А ссылку на нужное место в НК вам привел FM еще во 2 посте.
    точно....

    А ОС ( например компьютер) тоже можно не делить....( извините, если глупость спрашиваю, жарко.....мозг кипит)

  18. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    абз.9 п.4 ст 170 НК -как раз про 5%
    А прочитать название статьи и сопоставить с темой ветки не пробовали? Нет у автора оснований использовать нормы 170-НК.

  19. Клерк
    Регистрация
    07.10.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    442
    Письмо Минфина России от 14.03.2005 N 03-04-08/48 "О раздельном учете входного НДС при экспорте"
    Финансовое ведомство разъясняет, что положения п. 4 ст. 170 НК РФ обязывают вести раздельный учет в случае реализации как облагаемых, так и не облагаемых налогом на добавленную стоимость товаров (работ, услуг). Соответственно при совершении экспортных операций, облагаемых по ставке 0 процентов, данный порядок не применяется.

    Ну и еще есть куча судебных решений по данному вопросу.

  20. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Ну и еще есть куча судебных решений по данному вопросу.
    неужели кто-то еще судился по этому вопросу? Извращенцы...
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  21. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    неужели кто-то еще судился по этому вопросу?
    Арбитражка старая, налорги раньше в решениях умудрялись 170-НК цитировать.

  22. Клерк
    Регистрация
    07.10.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    442
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Арбитражка старая, налорги раньше в решениях умудрялись 170-НК цитировать.
    ну да, довольно-таки старая, последнее что нашла 2006 год... Сейчас видать уже и не судятся...

  23. Клерк
    Регистрация
    21.05.2010
    Сообщений
    242
    Подскажите, пожалуйста, какие субсчета надо открывать для раздельного учета по ндс (0% и 18%).

    Я так понимаю надо заводить к сч90 два субсчета ( себестоимость услуг по 0 ставке и выручка по 0 ставке), ну и к 19 естественно.
    А у меня 1с базовая и доп счетов заводить нельзя. Есть только 19.7 для учета входного НДС. Как быть в этой ситуации?

    Спасибо))

  24. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    если доп.счетов не заводится - заведите субконто.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  25. Клерк
    Регистрация
    21.05.2010
    Сообщений
    242
    Подскажите, я правильно понимаю, можно так вести раздельный учет:

    1. К 19 открыт субсчет 19,7 - на нем собирается входящий НДС по услугам реализованным на экспорт (прямые затраты)
    2. Входящий НДС по ОХЗ ставитьтся в возмещение ( на 19,4 - ндс по услугам). В конце квартала распределяется пропорционально выручке. (на 19,4 и 19,7)
    3. Раздельный учет по выручке и себестоимости (90счет) ведется по аналитике в разрезе субконто.

    Достаточен такой раздельный учет?

  26. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    имхо да.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  27. Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    Добрый день, у меня экспорт .Раздельный учет НДС экспортного веду по Учетной политике, где указано конкретно на основании каких счетов-фактур собирается НДС экспорт-й.
    МНС позвони сказали что они мне все затраты посчитали сами , пропорционально выручке РФ и Экспорт, т.к. нашли процент , и этот процент применили к расходам, и получается что они мне доначисляют сумму ндс. В данную сумму расходов они включили канцелярию, расходы на ГСМ и всякую дребедень. Это ведь неправильно, мнс говорят мне-судитесь!

  28. Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    сейчас у них решение в стадии подготовки. Я им говорю на основании чего вы мне НДС доначислили, они мне, типа письмо с Управления пришло, чтоб всё распространяли пропорционально...я им: но ведь у меня в учетной политике написано конкретно!..они: судитесь!
    что подскажите делать, уважаемые гуру!?

  29. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ждать решения и судиться, если цена вопроса того стОит.

  30. Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    дав от думаю, сумма неподтверждаемого ими налога менее 10т.р
    ..Запрошено из бюджета 400т.р.
    всё равно, эти 10т.р. перейдут на след.квартал!
    Просто я думаю , они это же спецификой пойдут проверять и след.квартал(типа, по проторенной дорожке!)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)