×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    100

    поступление ОС в счет погашения долга арендатора

    Добрый денЬ, уважаемые клерки.
    Подскажите плз по нашей ситуации.

    Наш арендатор задолжал нам N cумму. Денежных средств на счету нет и он, в счет возсещения, отдал нам свое оборудование (для нас это ОС).
    Подскажите, как поступить.

    - Нужно ли составить какой-нибудь акт взаимозачета?
    - И если я отражаю в 1С поступление этого оборудования кау ОС, мне с его стоимости надо заплатить 6% (усн) налога?
    - Где это отметить, чтобы эта сумма попала в книгу учета доходов и расходов?
    Поделиться с друзьями

  2. Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Нужно ли составить какой-нибудь акт взаимозачета?
    Смотря каким образом оформлена передача оборудования. Не просто он так отдал. Это отступное или просто оформили договорм купли-продажи?
    Творю, но за последствия не...

  3. Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    100
    пока у меня на руках только счф и накладная, что еще необходимо получить?

  4. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Нужно ли составить какой-нибудь акт взаимозачета?
    нужно
    мне с его стоимости надо заплатить 6% (усн) налога?
    не с его стоимости, а с суммы закрытого долга
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  5. Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    100
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    нужно
    не с его стоимости, а с суммы закрытого долга
    Так получилось, что ст-ть ОС равна сумме долга.

    Как в 1С отразить, чтобы эта сумма попала в книгу учета доходов и расходов?

  6. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Бухсправкой отразить

  7. Клерк
    Регистрация
    03.04.2008
    Сообщений
    100
    Т.о.
    1. Я получаю от них док-ты (накладную, счет-фактуру, договор купли продажи)
    2. Составляю акт взаимозачета, в котором указываю договор аренды, по которому они нам должны и договор купли-продажи, по которому мы им дожны.
    3. Приходую этот товар как О.С. и уплачиваю 6% с суммы закрытого долга
    4. отражаю эту сумму бухсправкой.

    Все верно? больше ничего не нужно?
    Спасибо.

  8. Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    1-3
    Творю, но за последствия не...

  9. Клерк
    Регистрация
    08.12.2014
    Сообщений
    1
    а проводки подскажите?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)