×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Документооборот

    Добрый день!

    Подскажите, пожалуйста, счета, договора с операторами и отчетами комиссионера храняться в одной папке или подшиваются отдельно? Договора с покупателями отдельная папка или данные договора на клиентов подшиваются в папку к туроператорам? В общем совсем запуталась, подскажите. Заранее всем большое спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    А.бух
    Гость
    Договора с операторами-в одной папке,
    отчеты агента- в другой
    счета я подшиваю в банк к выпискам,
    договора с клиентами- в отдельной папке

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2010
    Сообщений
    21
    Подскажите пож-та. Мы (ТА) выставили счет клиенту за а/б. Он оплатил. А билет подорожал. Правильно ли будет ,если в следующем счете на оплату услуг ,будет добавлена графа "доплата за а/б" ?

  4. #4
    А.бух
    Гость
    да, думаю, что можно

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2010
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    119
    Скажите пож-та!!!
    Если учредитель (ООО, УСН-6%), при формировании уставного капитала, вносит его МПЗ (стул, стол, принтер...) как оформить правильно документально????

  6. #6
    Клерк Аватар для Lelu
    Регистрация
    13.08.2010
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    136
    В бухгалтерском учете имущество, полученное в качестве вклада в уставный капитал, учитывается по первоначальной стоимости.
    Этой стоимостью признается денежная оценка вклада учредителями, если иное не предусмотрено законодательством (п. 9 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 (утв. Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н), п. 11 Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007 (утв. Приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н), п. 8 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01 (утв. Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н), п. 12 Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02 (утв. Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н)).

    Следовательно, получив имущество в качестве вклада в уставный капитал, вы должены учесть его по той стоимости, которая указана в протоколе собрания учредителей либо в учредительном договоре.
    Информация о состоянии и движении уставного капитала отражается на счете 80 "Уставный капитал". Сформированный уставный капитал отражается по кредиту счета 80 "Уставный капитал" и дебету субсчета 75-1 "Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал" счета 75 "Расчеты с учредителями". Получение вкладов в виде материальных и иных ценностей (кроме денежных средств) оформляется записями по кредиту счета 75, субсчет 75-1 "Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал", в корреспонденции со счетами 08 "Вложения во внеоборотные активы", 10 "Материалы", 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и др.
    На дату фактической передачи имущества стороны должны составить акт о приеме-передаче.
    Если в качестве вклада передается объект ОС, то акт вы составляете по форме N ОС-1 (при необходимости N N ОС-1а, ОС-1б), утвержденной Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7. Кроме того, к данному акту вам необходимо приложить всю техническую документацию на передаваемый объект.
    Что касается передачи материалов, то вы можете составить накладную на отпуск материалов на сторону по форме N М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2010
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    119
    Да это я все читала! Спасибки!!!
    А если полноценный бух.учет не ведётся и проводки не делаем!!!??? Как официально всё оформить???

  8. #8
    Клерк Аватар для Lelu
    Регистрация
    13.08.2010
    Адрес
    г.Ставрополь
    Сообщений
    136
    Если бух учет не ведется, то какие вопросы к бухгалтеру, пусть юристы оформляют "официально".

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2010
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    119
    нет у них юриста, только бухгалтер, и он все делает!!!Может знает кто-нить как это должно выглядеть???

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    416
    winogradinka, тогда сделайте всё то же самое, что сказал(а) Lelu, только без проводок.
    С уважением,
    С.Михаль

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2010
    Сообщений
    21
    Подкажите пож-та как правильно подшивать банковские док-ты по валютным операциям. Что с чем? И вместе с рублевыми или отдельно?
    Заранее спасибо.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2010
    Сообщений
    21
    Подскажите пож-та. В счете на оплату был указан НДС.(по одному из пунктов). В предоплате мы указали эту сумму. Нужно ли ее указывать в доплате. Или написать "без НДС"

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)