Ситуация следующая:
мы поставляем товар в торговую сеть, они на складе приходуют товар на нашем экз. накл. ставят отметку принято по кол-ву, а потом мы им высылаем счет-фактуры на данную поставку. Бывает, что у нас идет расхождения по ценам (по разным причинам). Они через какое-то время выставляют нам Требования изменения счета-фактуры, иногда получается, что это происходит уже после закрытия периода.
Как вносить исправления? Надо сторнировать реализацию и вводить новую уже по ценам правильным? Или можно как-то по-другому сделать?





