Добрый день! Помогите разобраться, у нас сложилась следующая ситуация. В 2009 г.вывели часть материалов забаланс, но по факту их не использовали. В 2010 г.мы их продаем. Какие в этом случае проводки? По кредиту 012 возвращаю их из забаланса.
10-20 - возвращаю в производство
91.2-10 - продаем.
Что делать с 20 счетом? как закрыть его, чтоб он не был красным. или вообще должны быть другие проводки. Материалы наши, не давальчиские.
Заранее спасибо.



