×
Показано с 1 по 22 из 22
  1. #1
    Клерк Аватар для RedCat
    Регистрация
    18.08.2004
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    760

    И снова ПЕНИ (СРОЧНО)

    Вопрос в следующем. В рекламе я профан и поэтому не ругайтесь.
    Я не заплатила налог на рекламу (по хостингу) за 1, 2 и 3 кварталы. Сейчас буду пересчитывать и соответсвенно платить. Но как считать пени, ведь они расчитываются исходя из ставки рефинансирования.
    Ставка рефинансирования с 15 января - 14%, а с 15 июня - 13%.
    Вот и как мне считать, если например, за 1 квартал мы должны налог на рекламу - 100руб., за 2 квартал - 150руб., за 3 квартал - 200руб.
    И последний вопрос. Есть ли какие-нибудь нормы для налогообложения прибыли по этим расходам?
    Заранее спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2002
    Сообщений
    1,138
    В статье 264 есть список рекламных расходов, которые нормируются от выручки, и те которые полностью относятся на с/с.
    А пени считаете так: начиная со следующего дня уплаты налога на рекламу за 1 квартал считаете со 100 рублей, потом начиная со срока уплаты за 2 квартал с 250 рублей, считаете по ставке 14%, начиная с 15 июня по 13%, а потом прибавляете сумму 3 квартала.
    все будет хорошо

  3. #3
    Клерк Аватар для RedCat
    Регистрация
    18.08.2004
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    760
    Понятно.
    А обязательно ли перечислять пени? Если обязательно, то какой КБК ставить, как в налоге на рекламу?
    И еще, пени считаются как 1/300 ставки рефинансирования за каждый календарный (или рабочий) день просрочки?

  4. #4
    Клерк Аватар для RedCat
    Регистрация
    18.08.2004
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    760
    net,
    ст. 264 п. 4
    "4. К расходам организации на рекламу в целях настоящей главы относятся:
    расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе объявления в печати, передача по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети"

    получается, что оплата сайта не нормируется?

  5. #5
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Срок уплаты за 1 квартал 20 апреля
    с 20.04 по 15.06 (10+31+15=56) пени 100*14%/300*56=2,63
    с 16.06 по 26.10 (15+31+31+30+26=133) пени 100*13%/300*133=5,76
    Итого пени за 1 квартал 2,63+5,76=8,39
    (могла наврать в арифметике)

  6. #6
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    И еще, пени считаются как 1/300 ставки рефинансирования за каждый календарный (или рабочий) день просрочки?
    Календарный

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2002
    Сообщений
    1,138
    если я правильно прочитала НК, то не нормируется.
    все будет хорошо

  8. #8
    Клерк Аватар для juti
    Регистрация
    17.10.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    479
    А хостинг - разве облагается рекламой?

  9. #9
    Клерк Аватар для RedCat
    Регистрация
    18.08.2004
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    760
    juti, если нет сайта, а только электронная почта, то не облагается. А у нас есть сайт. Правда он в стадии разработки, но там есть наше название и реквизиты. Налорганы считают это рекламой, т.к. у нас не большие суммы, мы решили, что проще заплатить налог на рекламу, чем потом чего-то доказывать.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Пени по налогу на реламу. Не могли многоуважаемые бухгалтера подсказать КБК по пеням по налогу на рекламу

  11. #11
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    182 1 09 07010 03 200 110 у
    Alis inserviendo consumor

  12. #12
    Клерк Аватар для DENISKA
    Регистрация
    28.06.2005
    Сообщений
    241
    А предположим я не заплачу пени, они потом сами начислят, предъявят, я уплачу, ( у меня пени приблизительно составят около 500 рублей) нехочу просто расчетами заморачиваться. а вот штрафы большие??? В данном случае про НДС. Подскажите!!!!

  13. #13
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    DENISKA, пока вы не погасите недоимку пени будут расти. А если у вас за какой-то месяц НДС не уплачен, то штраф 20% от суммы недоимки
    Alis inserviendo consumor

  14. #14
    Клерк Аватар для DENISKA
    Регистрация
    28.06.2005
    Сообщений
    241
    Цитата Сообщение от Г_Росс
    DENISKA, пока вы не погасите недоимку пени будут расти. А если у вас за какой-то месяц НДС не уплачен, то штраф 20% от суммы недоимки
    За февраль была сдана неточная декларация, В июне (08.06,2005) плачу недоимку 5533 руб, и сдаю уточненку 15.06.05 за февраль. Получается что я должен только рассчитать пени. Помоги разобраться пожалуйста.
    получается просрочка 79 дней помоему. как рассчитать?? Помоему еще и ставки рефинансирования были разные.

  15. #15
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    DENISKA, пока вы не заплатите пени вас могут оштрафовать кстати.
    Ставка ЦБ не менялась - 13%. Срок у меня тоже 79 дней получился
    Итого 5533*79/300*13% = 189,41
    Alis inserviendo consumor

  16. #16
    Клерк Аватар для DENISKA
    Регистрация
    28.06.2005
    Сообщений
    241
    Цитата Сообщение от Г_Росс
    DENISKA, пока вы не заплатите пени вас могут оштрафовать кстати.
    Ставка ЦБ не менялась - 13%. Срок у меня тоже 79 дней получился
    Итого 5533*79/300*13% = 189,41
    т.е. проверь пожалуйста!!!!
    за февраль было к уплате 564руб, я их и заплатил до 20.03. Когда сдал уточненку в июне (15.06) было к уплате 6097 руб. т.е. 6097-564=5533, и получается Итого 5533*79/300*13% = 189,41, Так???

  17. #17
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    DENISKA, вроде так
    Alis inserviendo consumor

  18. #18
    Клерк Аватар для DENISKA
    Регистрация
    28.06.2005
    Сообщений
    241
    Цитата Сообщение от Г_Росс
    DENISKA, вроде так
    Далее
    1. Д99 к68 - 189,41руб.??? (какое субконто в 1с бух по сч99)
    2. В форме№2 отражаются по строке 210??? (справочно)???
    3. Каким числом начислить (можно 31.06.05) или в июле???
    4. Немогу найти кбк по уплате пеней по НДС.
    Подскажи пожалуйста.

  19. #19
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    В 1С я бы сделал через 91.2 "Расходы не принимаемые для н/о"
    Начислить лучше июнем, а то у вас отразится переплата по пеням, которой на самом деле нет
    КБК такой же как у НДС, только 14 цифра - 2
    Alis inserviendo consumor

  20. #20
    Клерк Аватар для DENISKA
    Регистрация
    28.06.2005
    Сообщений
    241
    Цитата Сообщение от Г_Росс
    В 1С я бы сделал через 91.2 "Расходы не принимаемые для н/о"
    Начислить лучше июнем, а то у вас отразится переплата по пеням, которой на самом деле нет
    КБК такой же как у НДС, только 14 цифра - 2
    А в форме №2 код строки 200 (ПНО) или 210

  21. #21
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    Если через 91 счет, то и во внереализационных расходах и в ПНО, иначе по отдельно вписываемой строчке
    Alis inserviendo consumor

  22. #22
    Клерк Аватар для DENISKA
    Регистрация
    28.06.2005
    Сообщений
    241
    Цитата Сообщение от Г_Росс
    Если через 91 счет, то и во внереализационных расходах и в ПНО, иначе по отдельно вписываемой строчке
    Понял, а сторока 210 в каких случаях??? И нашел тему про пени в клерке, там рассчитывают так 5533/300*13%*79=189,60. У вас нет ссылки по поводу расчета пеней на какую нибудь статейку.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)