×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    ToT ToT вне форума
    Модератор Аватар для ToT
    Регистрация
    16.08.2021
    Адрес
    г. Краснодар, Краснодарский край, Russia
    Сообщений
    1,935

    Претензиционный приход

    Предоплата ,Приход товара ,недостача на недостачу составлен акт
    делаем проводки(стррый план счетов)

    д61 к 51 1200 Оплата

    д41 к 60 800
    д19 к60 200
    д63 к60 200

    так?

    д60 к61 1200
    д68 к19 200
    ощущаю что, что-то не то с НДС
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ПРИДУРЬ ПРИДУРЬ вне форума
    Это не Рио-де-Жанейро... Аватар для ПРИДУРЬ
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    295
    Получен счет на товар
    Д41 К60 - сумма "чистой" стоимости по счету
    Д19 К60 - Сумма НДС по счету

    Оплачен товар
    Д51 К 60 - На общую стоимость товара

    Списан НДС к возмещению
    Д 68 К19

    Получен акт о недостаче
    Д94 К41 - сумма "чистой" стоимости по счету
    Д94 К68 - сумма НДС
    Д94 К91 - сумма процентов (пени)

    Это общий подход, а там уж сам рули, в каком периоде у тебя происходила каждая конкретная операция, надо его платить или только сторно обойдешься...

  3. #3
    Евгения
    Гость
    Восстанавливать надо не весь НДС, а только тот , который относится к недостаче . Если уже была проводка Д 68 К19 200, то при составлении акта - Д 19 К 68 40 - восстановление НДС, предъявленного к возмещению

  4. #4
    MMM MMM вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Иваново
    Сообщений
    365
    [quote:22df62d7e9="ПРИДУРЬ"]
    Оплачен товар
    Д51 К 60 - На общую стоимость товара
    [/quote:22df62d7e9]
    Наоборот, конечно
    Евгении: имхо, ндс зачтённый (по недостаче) следует сторнировать.
    А вообще-то к зачёту пишется только по фактически полученным товарам. То есть поторопились, если зачли до получения.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)