Добрый день, уважаемые коллеги.
У меня ИП УСН 6%, планирую нанимать сотрудников по договору подряда.
Сотрудники - физические лица.
Изучив форум я понял, что последовательность действий такова:
1. заключение договора подряда с ФЛ
2. регистрация ИП в ПФР как работодатель
3. после выполнения работ идет оплата ФЛу по безналу с удержанием 13%
4. оплата в налоговую этих 13% за этого ФЛ
5. оплата в ПФР 14% за этого работника (с 2011 — 34%) от суммы по договору
6. сдача декларации 2-НДФЛ за этого работника (в период подачи отчетности, до 1 апреля следующего года)
7. Заполнение и сдача формы 1-НДФЛ за этого работника (когда и в какие сроки?)
8. Персонифицированный отчет в ПФР за этого работника — в конце 2010 года, с 2011 года - каждый квартал
Дальше с другими сотрудниками все повторяется, но уже без п. 2.
Я все правильно понял?
Если я не учел какие-то тонкости, подскажите, пожалуйста.
Спасибо

