Здравствуйте!
Пожалуйста, помогите разобраться:
30 июня отгрузили товар - машина ушла покупателю ( в пути три дня). Соответственно, эта сумма попала в реализацию и в налог на прибыль. Через две недели выяснилось (когда документы пришли), что на складе по с-ф не доложили кол-во товара на сумму 20 тыс. руб. И, соответственно, сумма реализации по с-ф прилично меньше.
Мы работаем по договору комиссии.
Как нужно исправлять эту ошибку?
Сделать сторно на сумму недовложения июлем месяцем?
Или правлю июнем, т.к. ошибка была июньская?
И, соответственно, что с комис. вознаграждением? Его я просто пересчитываю и задним числом перепровожу? Или же вношу правки в июле месяце?
Благодарю за помощь!


((