Как правильно заводить приход от поставщиков? Поступает от одних материал, от других наклейка с торг-12 и актом ( на ней напечатали), а мы потом все это собираем в оно целое и продаем как "Световой короб". Как правильно отражать расходы по таким операциям? Нужно ли делать комплектацию, или все списывать в МПЗ ? А если у нас ко ОКВЭД 74.40 можем мы так делать? По форуму искал все в разброс, так и не понял...

Ответить с цитированием
