Отправил декларацию по НДС за 2 квартал, НДС к зачету.
Звонок из налоговой, с просьбой прислать уточненку, счета фактуры перенести в третий квартал.Мы говорим, что в 3 квартале мы не можем предъявить к вычету так счета фактуры получены во втором.А они говорят, что очень даже можете. Говорю, что уточненку высылать не буду, а они, что тогда камералка и директора на ковер, я: Ок
На след. день опять звонок,обвиняют, что не хотим идти им на встречу, сто все организации идут, а мы упертые.И что если мы не хотим себе по жизни проблем лучше уточненку прислать.
Вопрос, что делать? /Кто сталкивался с такой ситуацией? Идти на принип или лучше не ссорится?






