Добрый день, подскажите, пожалуйста. Организация занимается экспортом лесоматериалов. Покупаем лес у российских поставщиков с НДС, отправляем на экспорт по ставке 0%. Возмещать входящий НДС не хотим, подтверждаем только нулевую ставку. До сих пор этот входящий НДС копится у меня на 19 счете. Что делать? Можно ли его списать на расходы хотя бы в бухгалтерском учете, например на 91.2?





