×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 33
  1. Аноним
    Гость

    Помогите Проводки по суммам не принятых к зачету ФСС

    Бюджет! Подскажите, пожалуйста, какие проводки я должна сделать по суммам не принятых к зачету ФСС по б/листам!Проверка была за 2008-2009 года.
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Бюджет! Подскажите, пожалуйста, какие проводки я должна сделать по суммам не принятых к зачету ФСС по б/листам!Проверка была за 2008-2009 года.
    Возместите за счет внебюджета, так проще

  3. Аноним
    Гость
    У меня нет внебюджета!!!Подскажите кто-нибудь как отразить в учете!!!!

  4. Клерк
    Регистрация
    17.11.2009
    Адрес
    Сибирь
    Сообщений
    365
    303.02/302.03 сторно
    303.02/304.05 перечисление
    А 302.03 закрывайте по решению руководителя или на виновное лицо, или на 401.

  5. Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    Цитата Сообщение от okst Посмотреть сообщение
    303.02/302.03 сторно
    303.02/304.05 перечисление
    А 302.03 закрывайте по решению руководителя или на виновное лицо, или на 401.
    + еще можно подумать насчет переноса с 303.02 на 303.05.
    Все-таки это ЕСН... за прошлые года... а не страховые взносы.
    А всякие задолженные расчеты по ЕСН вроде как рекомендовано отправить на 303.05.

  6. Клерк
    Регистрация
    17.11.2009
    Адрес
    Сибирь
    Сообщений
    365
    Цитата Сообщение от VLDMR Посмотреть сообщение
    + еще можно подумать насчет переноса с 303.02 на 303.05.
    Все-таки это ЕСН... за прошлые года... а не страховые взносы.
    А всякие задолженные расчеты по ЕСН вроде как рекомендовано отправить на 303.05.
    Да, да! Согласна -303.05. Написала как до отмены ЕСН было, но суть все равно та же.

  7. Аноним
    Гость
    Спасибо большое! Как я поняла нужно так?
    303.02/302.03 - 3000
    303.02/304.05 3000
    303.02 / 303.05. 3000.
    Или нет? И как закрыть 302.03? Извините, я еще не опытная.

  8. Клерк
    Регистрация
    17.11.2009
    Адрес
    Сибирь
    Сообщений
    365
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Спасибо большое! Как я поняла нужно так?
    303.02/302.03 - 3000
    303.02/304.05 3000
    303.02 / 303.05. 3000.
    Или нет? И как закрыть 302.03? Извините, я еще не опытная.
    303.02/302.03 сторно
    303.02/303.05 ЕСН отмененный налог переносится на 303.05
    303.05/304.05 перечисление (т.е.возмещаем ЕСН в ФСС с 303.05)

  9. Аноним
    Гость
    [303.02/302.03 сторно
    303.02/303.05 ЕСН отмененный налог переносится на 303.05
    303.05/304.05 перечисление (т.е.возмещаем ЕСН в ФСС с 303.05)[/QUOTE]

    Ну я все так сделала!Но у меня в главной книге висит эта сумма по Д 302.03. Это так и должно быть? или нужно закрыть как-то этот счет?

  10. Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    или нужно закрыть как-то этот счет?
    а еще раз прочитать последнее предложение в #4 слабо?

  11. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от VLDMR Посмотреть сообщение
    а еще раз прочитать последнее предложение в #4 слабо?
    Ну вот я и спрашиваю какой проводкой этот счет закрыть?

  12. Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ну вот я и спрашиваю какой проводкой этот счет закрыть?
    проводка - это отражение хозяйственной операции. Поэтому, прежде чем говорить о проводке, неплохо бы ответить на вопрос - какую ситуацию вы собираетесь отразить проводкой?
    ...

    а вы сразу проводку требуете...


    ну хорошо, вот вам проводка:

    1.201.04.510 - 1.302.03.730 3000 руб.

    Нравится ? -
    Значит, вносим деньги в кассу.
    Не нравится - а куда деваться? Проводка такая! поэтому свое "не нравится" - спрячем.
    Хотели проводку - получите...

  13. Клерк
    Регистрация
    17.11.2009
    Адрес
    Сибирь
    Сообщений
    365
    [QUOTE=VLDMR;52919369]проводка - это отражение хозяйственной операции. Поэтому, прежде чем говорить о проводке, неплохо бы ответить на вопрос - какую ситуацию вы собираетесь отразить проводкой?
    +1
    Я вам и пишу "А 302.03 закрывайте по решению руководителя или на виновное лицо, или на 401."
    Поясняю подробнее: в таком случае проводится служебная проверка. По ее результатам устанавливается виновное лицо или принимается руководителем решение о списании суммы на сч.401.01. Если виновное лицо согласно, пишет заявление, вносит деньги в кассу.
    Проводку вам VLDMR написал.

  14. Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    не-не-не.
    Я написал проводку, когда сотрудник добровольно вносит ранее выплаченное (полученное) пособие (больничный). Исключительно добровольно.

    А если виновное лицо...да еще возмещение ущерба... то тут еще 209.05 счет надо бы задействовать... хотя, возможно, и ошибаюсь.

    ps: предвижу следующие вопросы - а что делать со счетом 201.04? 210.03? и т.д.
    Последний раз редактировалось VLDMR; 23.08.2010 в 09:42.

  15. Аноним
    Гость
    Виновное лицо не установлено, организация перечисляет эту сумму за счет экономии средств.Значит нужно 302.03/401.01, так ил нет?Всем спасибо, но грубить не стоит, если не хотите помочь, не надо, но грубить зачем????

  16. Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    А никто и не грубит. Вам ответили сразу.
    Никто же не подозревал, что вы ситуацию пытаетесь сделать "от проводки", а не наоборот.

    а говоря шепотом, вместо всех этих проводок можно сделать гораздо проще (но только шепотом, поскольку это не совсем э-э-э... м-м-м... ну вы понимаете):


    1. 140101 - 130305 - доначислен ЕСН по результатам проверки за 2008/2009 годы.
    2. 130305 - 130405 - перечислен доначисленный ЕСН

    и все. и никаких 302.03
    Последний раз редактировалось VLDMR; 23.08.2010 в 21:14.

  17. Аноним
    Гость
    Но тогда нужно будет уточненки сдавать и в ИФНС и в ПФР! ?Или это только в учете отразить?

  18. Клерк
    Регистрация
    17.11.2009
    Адрес
    Сибирь
    Сообщений
    365
    А в любом случае нужно уточненки сдавать.

  19. Аноним
    Гость
    если доначисляем ЕСН то и по индивид. сведениям в ПФ нужно будет сдавать уточненку. но я же просто снимаю с б/листов эту сумму и перечисляю ее в ФСС.

  20. Клерк
    Регистрация
    13.07.2010
    Адрес
    ЦФО
    Сообщений
    245
    Любые изменения в инд сведениях влекут за собой подачу уточнений
    только в ПФР персонифицированно

  21. Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    и что же вы собираетесь уточнять в ПФР?
    нет, мне просто интересно, что же поменялось в части индивидуальных сведений? стаж? страховая? накопительная?

  22. Аноним
    Гость
    Я звонила в ПФ и мне сказали, что если вы доначисляете ЕСН, значит у вас меняется н/база.Поэтому вы должны сдать индивид. сведения уточненные, именно поэтому человек по которому была переплата.

  23. Аноним
    Гость
    Ну вообщем, я все сделала, сдала уточненку в ИФНС, и перечислила эту сумму в ФСС, а 302.03 закрыла. Всем большое спасибо!!!!!!

  24. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от VLDMR Посмотреть сообщение
    1. 140101 - 130305 - доначислен ЕСН по результатам проверки за 2008/2009 годы.
    2. 130305 - 130405 - перечислен доначисленный ЕСН

    и все. и никаких 302.03
    Ты не прав! непринятые расходы и недоимка -вещи разные!
    Сам же только говорил - сначала хозяйственная операция - ее смысл и документальное оформление,а потом проводка
    ЕСН может быть доначислен только в определенных случаях, и это недоимка, и все правильно сразу подняли вопрос о налогооблагаемой базе и персонифицированном учете...

  25. tat9718204
    Гость
    на сколько мне помниться по ЕСН в такие случаях ФСС предоставлял акт в налоговую и суммы не принятые, по акту отражались в декларации в том текущем году в котором была проверка без сдачи уточненок.
    Мож я чего запамятовала...

  26. Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    Цитата Сообщение от Plesen~ Посмотреть сообщение
    Ты не прав!
    Конечно. Я же сам заранее честно признался -
    только шепотом, поскольку это не совсем...


    Ну, про неправоту я сразу признался, а теперь немножко на отвлеченную тему:
    для всех сторонних (ФСС, ИФНС, ПФР) - это по-любому непринятые расходы. И никаких вопросов о налогооблагаемой базе и перс.учете!
    Жаль, что народ, у которого возник вопрос о перс.учете, так и не понял, что смысл хоз.операции от проводки не зависит. Очень наглядно - я всего лишь предложил другую проводку, а народ сразу начал строить от этой проводки новый смысл операции - про персучет заговорил... про уточненку вспомнили... Весьма наглядно


    ps: *дальше криминал, можете не читать*:
    я еще раз скажу - сначала хозяйственная операция - ее смысл и документальное оформление,а потом проводка... Но! а вот проводку то можно и - ну "ошиблись немного" - и правильную хоз.операцию отразили неправильной проводкой. Вопроса про перс.учет при этом все равно даже и возникнуть не должно было. А ведь возник же!

  27. Аноним
    Гость
    А скажите, пожалуйста:
    1. Можно ли заплатить непринятые расходы от физ.лица? Например, я иду в банк, в котором у меня зарплатная карта, и прошу сделать платежку в ФСС. При этом плательщик - физ.лицо (т.е.я), а все остальные реквизиты - организации. Банк списывает нужную сумму с моей карты.
    2. Если п.1 невозможен, то в платежке какую форму оплаты ставить: 01 или 15?

  28. tat9718204
    Гость
    Нельзя

  29. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от tat9718204 Посмотреть сообщение
    Нельзя
    А тогда по п.2 что скажете?

  30. Аноним
    Гость
    Люди! Помогите, пожалуйста, с платежкой на непринятые расходы!
    Если ставлю форму оплаты 15 (как на налоги, хотя это не налог), ставлю КБК, а что писать в период оплаты и тип платежа?
    А если форма оплаты 01, то куда КБК ставить? В назначение платежа?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)