Добрый день!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, каким документом провести в 1С-Предпринимателе возврат нами излишне уплаченной суммы заказчику?
Нахожусь на УСН Доходы-Расходы.
Возврат сделан на следующий день, т.е. отчетный период - один и тот же.
Как сумма возврата должна в КУДиР попасть? в Расходы или в Доходы с минусом? И как этого добиться в 1С?


