Новое предприятие опт. торговли. Продаж нет, ведется подготовка деятельности. Затраты пока учитываются на 97 счете до получения выручки (просмотрела все обсуждения на форуме, решила учитывать именно так). Заплатили за услуги предоставления прав доступа к Веб-системе за год вперед, тоже учли на 97 сч.
Я так понимаю, что эти услуги ежемесячно равными долями списываем на затраты. Но ведь у меня пока все затраты тоже на 97. Не списывать же с 97 на 97![]()
![]()
Может быть тогда пока оставить их нетронутыми, а после получения выручки списать на затраты сразу за несколько месяцев? Хотя, честно говоря, не нравится мне этот вариант... Извечный русский вопрос - Что делать...



Спасибо за ответ.