×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2004
    Сообщений
    596

    Помогите Акт об услуге и НДС

    Засомневалась. Помогите.

    1.Нам выставили акт об оказанных услугах связи за период 01.08.04-31.08.04. Сам акт датирован 31.08.04.
    Счет на оплату этих услуг был выставлен 04.09.04.
    Счет-фактура по НДС выставлена 04.09.04.
    Оплата была 10.09.04.
    Согласно НК я могу принять НДС к вычету, только после получения сч.-ф и ее оплаты. А как мне оформить этот акт об услуге? Получается - августом?

    2.Оказана услуга - август, сч.-ф. выставлена - август, а оплата - сентябрь. К зачету - сентябрь?

    3.Оплата - август за товар
    Сч.-ф и накладная сентябрь.
    К зачету - сентябрь?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Abul
    Регистрация
    03.01.2004
    Адрес
    Москва, ЦАО
    Сообщений
    514
    1. Акт к зачету - 31.08.2004
    2. НДС к зачету - сентябрь
    3. Оплата к зачету - сентябрь.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2004
    Сообщений
    596
    Пожалуйста по поводу п.3

    3. Оплата к зачету - сентябрь.
    Что это значит? Если я заплатила в августе, я имела ввиду НДС.

  4. #4
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    3.Оплата - август за товар
    Сч.-ф и накладная сентябрь.
    К зачету - сентябрь?
    Да
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  5. #5
    дилетант Аватар для Govorun
    Регистрация
    26.01.2002
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,955
    Если в договоре указано, что расчетные документы выставляются такого-то числа следующего месяца, то вы в затраты ставите сентябрем и НДС к возмещению - сентябрем.
    По поводу услуг связи и пр. было письмо Минфина ( к сожалению, не могу его с ходу найти), в котором был именно такой совет
    Наталья.

  6. #6
    Клерк Аватар для Ваниль
    Регистрация
    02.07.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,128
    30.08.2004
    Дт26 (20,44) Кт 60
    Дт 19 Кт 60

    10.09.2004
    Дт 60 Кт 51
    Дт 68 Кт 19

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2004
    Сообщений
    596
    Нет. У нас в договоре написано, что оплата услуг, оказанных в предыдущем месяце, осуществляется Абонентом в соответствии с выставленными счетами в течение 10 календарных дней со дня их получения.
    Расчетные документы - это счет на оплату. Он и так выставляется следующим месяцем после оказания услуг.
    А вот акт об оказании услуг выставляется последним числом месяца, в котором эти услуги были оказаны. А я только что разглядела, что кроме суммы в у.е., там еще есть эквивалент в рублях, и вот теперь у меня нарисовалась суммовая разница, которую компьютер никак брать как положено не хочет. Уже не знаю, что и делать.
    Поэтому такой вопрос. Формировать запись в книге покупок нужно в день оплаты услуги или в день выставления сч.-ф по НДС?
    А то у меня уже крыша едет. Начало клинить.

  8. #8
    Клерк Аватар для Abul
    Регистрация
    03.01.2004
    Адрес
    Москва, ЦАО
    Сообщений
    514
    Цитата Сообщение от ЛюбовьС
    Поэтому такой вопрос. Формировать запись в книге покупок нужно в день оплаты услуги или в день выставления сч.-ф по НДС?
    В день оплаты услуги при наличии счет-фактуры.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2004
    Сообщений
    596

    Помогите

    Подскажите, оплатили в сентябре, а документы на это принесли только вчера, но сентябрем. Что делать со сч.-ф.? Вносить в сентябре и делать корректировку по НДС (сентябрь)?

  10. #10
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Подскажите, оплатили в сентябре, а документы на это принесли только вчера, но сентябрем. Что делать со сч.-ф.? Вносить в сентябре и делать корректировку по НДС (сентябрь)?
    Что именно в с/ф? Просто есть хорошее письмецо ИМНС по поводу консультационных и информационных услуг...
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2004
    Сообщений
    596

    Помогите

    В сч.-ф устаноква домофона и сам домофон с комплектующими. Так, что товар и услуги на установку. Все в одной накладной. Так, что делать корректировку и вносить сентябрем?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    82
    У меня на днях такая-же фигня была,мы договорились с поставщиком услуг ,что этот сч-ф они мне почтой пришлют ,чтобы у меня был штам почты октябрем и к учету я уже в октябре возьму ,а они у себя сентябрем провели.А если они не захотят -сами себе от их имени с любого почтового отделения (не вашего)отправте ,я так делаоа ,все прошло гладко.
    Последний раз редактировалось Лори; 29.10.2004 в 12:39.

  13. #13
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Вносить в сентябре и делать корректировку по НДС (сентябрь)?
    Если не получится договориться с поставщиком, то да.
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  14. #14
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    А если они не захотят -сами себе от их имени с любого почтового отделения (не вашего)отправте ,я так делаоа ,все прошло гладко.
    Круто! Я б не додумалась... Одна беда...а вдруг этот поставщик совсем в другом городе?
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    82
    Ну конечно я про тех кто в одном городе,хотя у меня и такая проблема в основном решаема ,у нас транспортная фирма,по всей России и Скандинавии.

  16. #16
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Лори,
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)