×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк Аватар для novela
    Регистрация
    30.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    137

    Вопрос Включение в доход сумм в валюте

    Опять сижу мучаюсь с авансовыми отчетами Нужно включить в доход чаевые. Деньги под отчет выданы в евро, остаток внесен в кассу в рублях. На какую дату брать курс для исчисления НДФЛ: на дату возврата остатка в кассу, на дату утверждения авансового отчета или на дату совершения расхода? Мне кажется, что на дату возврата остатка. Но я не уверена. Помогите!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Нужно включить в доход чаевые. Деньги под отчет выданы в евро, остаток внесен в кассу в рублях.
    А кем получен доход? Подотчетником? Если да, то на каком основании?

  3. #3
    Клерк Аватар для novela
    Регистрация
    30.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    137
    Подотчетник принес счет из ресторана, не подтвержденный чеком. Да еще и включил в авансовй отчет чаевые. Эти суммы отнесли за счет прибыли. Но ведь мне нужно еще и НДФЛ их обложить. Но по какому курсу?
    А в другом а/о - расходы на аренду автомобиля и бензин. А они тоже облагаются НДФЛ? В НК сказано, что не облагаются только расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления и пересадок. Означает ли это, что расходы на проезд в городском транспорте в течение коммандировки и ареду авто нужно включить в доход?

  4. #4
    Клерк Аватар для novela
    Регистрация
    30.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    137
    Если да, то на каком основании?
    На основании приказа руководства, разрешающего включать чаевые в подотчетные суммы представительских расходов, с отражением этих сумм за счет чистой прибыли и удержанием подоходного налога с сотрудников.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от novela
    На основании приказа руководства, разрешающего включать чаевые в подотчетные суммы представительских расходов, с отражением этих сумм за счет чистой прибыли
    Имеете полное право.
    и удержанием подоходного налога с сотрудников.
    А на каком основании представительские расходы предприятия вдруг становятся доходом одного из его сотрудников?

  6. #6
    Клерк Аватар для novela
    Регистрация
    30.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    137
    А на каком основании представительские расходы предприятия вдруг становятся доходом одного из его сотрудников?
    А если эти представительские расходы не подтверждены чеками?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от novela
    А если эти представительские расходы не подтверждены чеками?
    А как Вы определяете, что это именно представительские расходы? На основании чего (в смысле доков)?

  8. #8
    Клерк Аватар для novela
    Регистрация
    30.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    137
    На основании калькуляции произведенных расходов, составленной подотчетным лицом

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Тогда, на мой взгляд, это просто суммы, на которые он не отчитался, которые ему простили (фактически выплатили) из чистой прибыли предприятия. Они облагаются НДФЛом также как матпомощь из чистой прибыли. Курс берите на дату утверждения А/О (она является по сути - датой "прощения" (выплаты)).

  10. #10
    Клерк Аватар для novela
    Регистрация
    30.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    137
    Спасибо!
    А как быть с транспортными расходами?
    А в другом а/о - расходы на аренду автомобиля и бензин. А они тоже облагаются НДФЛ? В НК сказано, что не облагаются только расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления и пересадок. Означает ли это, что расходы на проезд в городском транспорте в течение коммандировки и ареду авто нужно включить в доход?
    Чеки все есть.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Если чеки все есть (т.е. есть подтверждение затрат сотрудника, совершенных в интересах предприятия) то это не доход сотрудника, а затраты предприятия, уменьшаюшие или не уменьшающие его (предприятия) НОБ по прибыли.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)